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跑业务发生的差旅费会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 张蕊 发表的提问:
出差期间发生的餐费计入差旅费还是业务招待费?
员工自己的做差旅费
31楼
2022-12-08 16:20:25
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 怕黑的店员 发表的提问:
出口企业发生的水电费进项,差旅费进项要怎么处理
正常记入应交税费应交增值税进项税
32楼
2022-12-08 16:30:38
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
每个月给业务员八百的邮费报销,其实也就是跑业务室内室外都有的邮费,这个油费是做差旅费还是车辆使用费还是,福利费不可以吧,其实就是跑业务实际发生的油费
您好,直接做车辆使用费就可以了
33楼
2022-12-08 16:54:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 爱学习 发表的提问:
企业研发人员发生的差旅费,可以计入管理费用-研发费用-差旅费吗?可以享受加计扣除吗
根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发〔2008〕116号)的规定,企业从事规定的研发项目的下列费用支出,可允许在计算应纳税所得额时按照规定实行加计扣除: (1)新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。 (2)从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 (3)在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。 (4)专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。 (5)专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 (6)专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。 (7)勘探开发技术的现场试验费。 (8)研发成果的论证、评审、验收费用。 上述规定之外的任何费用都不得享受加计扣除,因此研发人员的差旅费也不得加计扣除。 所以研发人员差旅费计入管理费用
34楼
2022-12-09 11:37:26
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爱学习:回复庄老师 谢谢老师,那直接计入差旅费就可以了对吗
2022-12-09 12:02:36
庄老师:回复爱学习你好,是的,是这样的处理
2022-12-09 12:12:49
爱学习:回复庄老师 老师,公司为研发人员缴纳五险一金的单位部分,不能计入研发费用吧
2022-12-09 12:39:00
庄老师:回复爱学习公司为研发人员缴纳五险一金的单位部分,能计入研发费用
2022-12-09 12:55:06
爱学习:回复庄老师 好的,非常感谢老师
2022-12-09 13:11:41
庄老师:回复爱学习应该的,祝你学习快乐
2022-12-09 13:27:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心若 发表的提问:
公司租员工的车,用来各区县跑业务查勘现场,产生的油费应记入管理费用交通运输费还是差旅费合适点
你好 你们有租赁合同 和租赁发票给公司的话 你们做交通运输费即可
35楼
2022-12-09 11:54:30
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心若:回复meizi老师 好的,我们有租赁合同和发票呢。那到时候这一部分直接可以凭票报销是嘛
2022-12-09 12:23:49
meizi老师:回复心若你好恩是 直接做分录即可
2022-12-09 12:46:57
心若:回复meizi老师 需要填报销单写清楚去哪里哪里嘛。因为加一次油一般300。每天都跑业务,去不同的地方。也没办法界定一个地方油费具体是多少
2022-12-09 13:05:35
meizi老师:回复心若你好 需要的 你们报销费用肯定要写清楚地点 和发生的金额 等
2022-12-09 13:34:51
心若:回复meizi老师 这是你们学堂里管理咨询行业报销油费这笔账,你看他附的就是发票。剩下报销单也没具体写啥啊
2022-12-09 13:46:48
meizi老师:回复心若你好 实操是给你们说的大概怎么操作 实际中是需要写具体的
2022-12-09 14:00:21
心若:回复meizi老师 那你这实操还有啥意义啊,实操不就是交我们如何做账嘛。你给我说实操是大概怎么操作。那我学习实操的意义何在
2022-12-09 14:16:31
meizi老师:回复心若你好 不是没有实际意义 。实操 与你们实际工作中还有差异的 。因为每个公司要求的还会有规章制度的 有可能比现在实操里面学习的要求的更多
2022-12-09 14:35:33
心若:回复meizi老师 那我之前呆的公司,老会计还是从财政局退休返聘的呢。公司每个月的油费,办公费,邮寄费全都是凭发票直接做记账凭证,连报销单都不填。直接这样入账了。干了几十年的老会计呢,税务局人家来查账也没说她的做法有问题啊
2022-12-09 14:55:55
meizi老师:回复心若你好 不是说税务没有说他的做法是否有问题。 就证明他的做法是正确的。 按照税务要求 入账最好是有发票 和付款单 以及对应的消费明细等来做账的
2022-12-09 15:16:07
心若:回复meizi老师 那比如说加了油人家用微信支付的,哪里来的付款单。加油站总不可能给你开个收据把
2022-12-09 15:38:28
meizi老师:回复心若你好 加油站会给你们发票的 加油还有加油小票的 你微。信支付 可以用截图来打印出来做账的
2022-12-09 15:59:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 462902616 发表的提问:
公司销售人员 在本市跑各客户发生的费用(路桥费、餐费、住宿费等),可以计入差旅费吗?
你好 出差发生的 计入差旅费 可以的
36楼
2022-12-09 12:04:22
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 周润佑 发表的提问:
公司举办年会,外地来参加的,其中发生的差旅费,应该计入管理费用-差旅费还是管理费用-福利费??
建议车票可以记差旅费,如有住宿建议记招待费。
37楼
2022-12-09 12:13:06
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 渠渠 发表的提问:
老师,小规模企业5月份发生管理费用-业务招待费,管理费用-差旅费,实收资本等业务,本月税务如何处理
您好!您如果是季度申报的话,这些基本上只需要做凭证就可以了,不要做税务处理,一般只有有收入才需要做税务处理。。
38楼
2022-12-09 12:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 霏霏草 发表的提问:
公司在A市,员工家住B市,平时工作是在B市跑业务,有时也会到A市的公司来,在A市发生的住宿费,开的增值税专票,这个住宿费可以入差旅费吗?如果计入差旅费,可以抵扣进项税额吗?
你好 回自己公司的住宿费计入部门福利费; 员工出差的费用是可以计入差旅费 发生的住宿费才可以抵扣
39楼
2022-12-11 12:05:56
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霏霏草:回复meizi老师 那往返A市公司的路费也是计入福利费吗?
2022-12-11 12:34:39
霏霏草:回复meizi老师 另外员工出差,没有往返车票,在异地发生的住宿费可以入差旅费吗?是否要写一份车票遗失说明?
2022-12-11 13:00:10
meizi老师:回复霏霏草你好 如果只是回公司办事不是出差计入管理费用或者销售费用-交通费 可以的 如果是出差可以计入差旅费的, 可以但是你们无法税前扣除的
2022-12-11 13:25:09
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
销售部门人员报销差旅费会计分录借记管理费用。公司有专设的销售机构发生的费用计入销售费用-业务招待费?那为什么销售部门的差旅费要计入管理费用?
销售部门人员报销差旅费应记入销售费用-差旅费
40楼
2022-12-11 12:32:01
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咸蛋超人:回复果果老师 如果公司有专设的销售机构发生的费用计入什么呢?
2022-12-11 12:44:17
果果老师:回复咸蛋超人如果要将销售部门费用与专设的销售机构费用分开,可以设三级明细,销售费用-专设的销售机构-费用明细
2022-12-11 13:10:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
今年核查往年职工报销的差旅费,发现有职工多报,职工退回多报的差旅费怎么做会计处理?退回的钱上缴财政(预算会计和财务会计)
你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
41楼
2022-12-11 12:56:52
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傻丫头:回复紫藤老师 用注销之前多报的凭证吗
2022-12-11 13:20:01
紫藤老师:回复傻丫头用注销之前多报的凭证的
2022-12-11 13:37:33
傻丫头:回复紫藤老师 用注销—更正—收钱—上缴财政吗?还是直接收钱—上缴
2022-12-11 14:07:13
傻丫头:回复紫藤老师 那怎么做分录?更正挂往来了,收款冲往来了,那上缴财政的分录应该怎么做?
2022-12-11 14:32:54
紫藤老师:回复傻丫头你好,是直接收钱—上缴
2022-12-11 14:46:47
傻丫头:回复紫藤老师 那之前错误的分录就不用处理了啵?
2022-12-11 15:10:25
紫藤老师:回复傻丫头之前错误的分录就不用处理了
2022-12-11 15:20:57
傻丫头:回复紫藤老师 好的,谢谢老师!
2022-12-11 15:47:44
紫藤老师:回复傻丫头不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
2022-12-11 16:11:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,业务员出去跑市场,开发客户发生的差旅费和业务招待费是一起的,请问这个怎么报销才能最大比例的税前扣除?
你好 按你们实际业务发生的来做差旅费和招待费。 你们这业务发生的金额应该可以区分开的。 招待费你还得看当年收入的千分之五来判断的 所以你单纯来看这个业务是不好判断的
42楼
2022-12-11 13:08:59
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wenwen:回复meizi老师 那比如他此次出差,住宿和过路费是可以做差旅费,但是,吃饭呢,基本都是陪客户吃饭的,这个算差旅费还是业务招待?
2022-12-11 13:27:23
meizi老师:回复wenwen你好 算招待费。 既然是有客户参与
2022-12-11 13:46:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 陪你到老 发表的提问:
商贸公司业务员的差旅费计入管理费用差旅费吗?
您好 商贸公司业务员的差旅费可以计入销售费用-差旅费
43楼
2022-12-12 11:15:36
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陪你到老:回复bamboo老师 嗯,那买条幅,展板的费用是计入销售费用还是主营业务成本
2022-12-12 11:41:22
bamboo老师:回复陪你到老买条幅,展板的费用是计入销售费用
2022-12-12 12:00:17
陪你到老:回复bamboo老师
2022-12-12 12:20:02
bamboo老师:回复陪你到老嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-12 12:46:23
陪你到老:回复bamboo老师 老师那送车辆的保险应该计入哪个科目
2022-12-12 13:10:21
bamboo老师:回复陪你到老是送车子发生的保费还是买车送的保费?
2022-12-12 13:25:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 内向的蜻蜓 发表的提问:
到财务处借支差旅费的会计分录
你好 借 其他应收款 贷 库存现金
44楼
2022-12-12 11:38:46
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冰落 发表的提问:
项目公司处于在建期间,其中发生的交通费,差旅费,业务招待费,通讯费,公务车费,办公费,计入在建工程合理吗?
你好,这些应是计入企业的管理费用
45楼
2022-12-12 11:59:59
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