你好,这个有余额是正常的,除非你都已经交完了。

请问,上个月交完增值税借方余额有4分钱,年底应该怎么处理?
老师,我这个月这么写分录对吗?转出未交增值税需要 转到 未交增值税吧?我之前还有留底,未交增值税是借方余额,我这个月账务这么处理对吗?
科目余额表上,转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03,应该怎么做调整分录
老师 去年12月底转出未交增值税是贷方余额,怎样处理
老师,本月要交的增值税怎么做分录,我做 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 转出未交增值就会挂着借方有余额怎么处理
小规模纳税人,营业外收入-赞助费要计提税吗?
机票开发票是行程单或者发票只能开一种吗 如果开了发票再开行程单 发票就会作废
老师,请问一下,我们公司租个人的房子的厂租要交哪些税
确认出口外销收入是按照报关单日期汇率折算还是按照报关当月1日的汇率折算入账?
请问库存商品作损耗处理的分录如何做?
老师麻烦问一下,我们公司0申报,财务报表我都填的0,企业所得税税表资产总额0.01人员1人这样填有风险吗,因为财务报表我填了
在云南省电子税务局,勾选发票抵扣进项税,第一次统计候选确认了,还有发票要勾选,是把之前的取消了还是直接勾选确认后面的发票?
老师我之前把投标保证金做到销售费用里面了 之前做的是 借 销售费用 5000 贷 银行存款 5000 但是这个月保证金退回来了 怎么做分录 啊
老师 给国内生产的货品 还有印尼的货品 这两部分属于尾货 处理品 发给越南售卖 欠工厂的货款 是需要越南支付还是国内和印尼支付
从阿里平台对公取报关收入的时候,阿里收的200基础服务费,该如何做账
年底需要归零吗?
你好,这个不需要归零。