这个这么做账的话,余额就这么一直挂着的

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理?我做的对吗? 结转增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借:应交税费-未交增值税 200 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师,本月要交的增值税怎么做分录,我做 借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费—未交增值税 转出未交增值就会挂着借方有余额怎么处理
运输企业如果取得烟的专票,可以抵扣增值税吗?
老师好,收到一张入固定资产的发票,但是货没收到,能录卡片吗
出口企业会计之间交接,交接哪些内容
老师好,收到一张入固定资产的发票,但是货还没到,能录卡片吗
请问2024年成立了分支机构,第二年应该企业所得税和总机构汇总核算,但是2025年1-3季度没有登记汇总纳税报告,仍然按照独立核算申报的,这个该咋办呢,还能重新备案2025年的汇总纳税报告吗
传菜电梯属什么分类折旧年限(1一3层)
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老师个人代开了劳务费发票,我们代扣代缴个税,是不是按照工资一样报税
老师比如说零星用工,用了一个水电工一天劳务费500元,就用了一天,我们是不是应该计入劳务费,不应该计入职工薪酬吧?代扣代缴个税一般税率是多少?
你好老师,本月做无票收入,下个月再开具正式发票,会系统预警?七八十万