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老师 去年12月底转出未交增值税是贷方余额,怎样处理

2023-04-24 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 20:58

你好,结转到未交增值税里面,应交税费未交增值税二级科目

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快账用户9220 追问 2023-04-24 21:02

好的,要是借方余额的话咋处理呢

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齐红老师 解答 2023-04-24 21:12

你好,都是结转到应交税费未交增值税,你先要确定这个余额是否正确和税务局增值税申报表核对一下看看怎么产生的

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可转到营业外收入
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你好,这个有余额是正常的,除非你都已经交完了。
2025-01-02
同学你好 这个月底要结转
2022-01-05
同学您好,说明要交税, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-05-28
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