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当月费用未收到发票,款已支付,下月开具的发票,那当月借:管理费用 贷:银行存款 下月发票回来了再放这张凭证后面对么?

2025-01-02 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 19:46

暂估和发票一样的可以。

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暂估和发票一样的可以。
2025-01-02
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
次月先冲销上月暂估分录: 借:管理费用 —— 快递费 -100(金额用红字表示) 贷:银行存款 -100(金额用红字表示) 然后根据收到的发票入账: 借:管理费用 —— 快递费(发票金额) 贷:银行存款(发票金额) 如果发票金额与暂估金额一致,此步骤则是将暂估的费用用发票正式入账。如果发票金额与暂估金额不一致,需根据实际差异情况调整管理费用和银行存款的金额,并在摘要中注明调整原因。
2024-10-10
你好,严格来说不可以答,如果税务局查账出现这种情况,会要求企业写说明的
2022-05-09
你好对的,是这么做的。
2020-12-03
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职称:注册会计师,税务师

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