暂估和发票一样的可以。

9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
你好老师:我们当月支付物业管理费,并拿到专票,但税务平台我还不认证勾选,等有专票要开我才认证,现借管理费用,借:待认证进项税额,贷:银行存款,我收到两联专票,-张是专夹的,另一张是放在这个月支付凭证的后面,还是过两个月后认证才跟那后面?
1月份收到一张发票,是一月份开具的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账?
当月已发生的快递费且已支付费用在次月1日收到发票,当月入账:暂估费用 借:管理费用--快递费 100 贷:银行存款,次月收到了发票怎么处理?
买固定资产需要交印花税吗
老师,劳动保障年报中, 1、年末实际参保人数按什么填? 比如1-8月无人参保,9-12月每月各有两个人参保,应该填多少人? 2、实申报基数: 应该咋填 3、单位应缴费额: 咋填 4、个人实际申报基数: 咋填 5、个人实际缴费额: 咋填
25年的实发工资可以26年申报个税吗
我想问下就是建厂房的土地使用权 前期是有产业扶持基金打进来715万 后面自己的那个土地出让合同是755万 然后缴税缴了755万加契税20多万 这个怎么做账务处理
老师,会计科目设置,现在 库存商品和产成品这两科目都要设置吗?
老师 采购总价不含税345748元,要供应商开票要交13个点,含税总计398765元,FOB 我报关售价383322元可以吗?国内运输费用是3000元
请问老师我们预收账款一百多万现在税务要求确认收入,能不能转成应收账款
电子税局系统和财务系统未验票额已经全部导出来对比差异了,可是财务系统比电子税局系统未验票额少了10万,应该怎么查
老师,请问A单位,25年度,财务报表中:营业外支出1146.59元,已缴纳季度所得税17459.48元,利润总额-3615.1元,已与老板沟通不退税。现在做25年度的所得税汇算,如何填写?以前年度已没有可以弥补的亏损
请问如何查找社保的管理人员登陆电子税务局或者人社局,查询社保扣费的银行卡号