您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?

老师好,用友T3普及版建账,余额表里待抵扣进项税额借方有余额,是不是应该在应交税费下设置二级科目待抵扣进项税额,应交税费是负债,而待抵扣进项税额又在借方,设置不了,麻烦老师指导一下应该怎么做,谢谢!
老师:本月进项5万,销项3万,应交增值税余额2万,在借方,报表的应交税费余额为负数,怎么处理?要调整吗。
请问年初更换软件,未交增值税借方有余额,一直没有结转,导致进项税全部抵扣完以后,按税局报表上的未交增值税贷方应该有余额,现在软件上是未交增值税借方一直余额,这个应该怎么调整呢?
待抵扣进项税借方余额大于未交增值税贷方余额,导致应交税费余额为借方,并且体现在资产负债表应交税费的负数,应该怎么处理。
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
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老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
我刚刚把应交税费的负数调到其他流动资产这边来了
后来又做了报表调整
同学您好,是的没错, 是这样的调到其他流动资产
好的,谢谢老师。
不客气,有空给五星好评:,