您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
小规模纳税人,应交税费一应交增值税(销项)期末为借方余额负数,应交税费一应交增值税转出未交增值税,期末余额贷方负数,表示什么意思?
请问应交税费——转出未交增值税的借方余额表示什么? 应交增值税——销项税额的贷方余额表示什么? 应交增值税——进项税额的借方余额表示什么? 三个都有余额该怎么做?
老师好,用友T3普及版建账,余额表里待抵扣进项税额借方有余额,是不是应该在应交税费下设置二级科目待抵扣进项税额,应交税费是负债,而待抵扣进项税额又在借方,设置不了,麻烦老师指导一下应该怎么做,谢谢!
请问年初更换软件,未交增值税借方有余额,一直没有结转,导致进项税全部抵扣完以后,按税局报表上的未交增值税贷方应该有余额,现在软件上是未交增值税借方一直余额,这个应该怎么调整呢?
待抵扣进项税借方余额大于未交增值税贷方余额,导致应交税费余额为借方,并且体现在资产负债表应交税费的负数,应该怎么处理。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
我刚刚把应交税费的负数调到其他流动资产这边来了
后来又做了报表调整
同学您好,是的没错, 是这样的调到其他流动资产
好的,谢谢老师。
不客气,有空给五星好评:,