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老师,我们是物业公司,计提当月物业费收入,有一部分客户是参加预交一年赠送一个月,这部分的当月金额怎么摊销,相关会计分录如何,这样的话计提收入的会计分录及金额是怎么样的

2025-01-03 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-03 14:12

同学你好 折扣后的金额除以12个月就是每月的收入 分录就是 借预收 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户4175 追问 2025-01-03 14:23

不是13个月吗,预交一年送一个月

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齐红老师 解答 2025-01-03 14:25

同学你好 那就除以13哦 不好意思

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快账用户4175 追问 2025-01-03 14:27

那计提收入的金额呢,因为有些按照赠送一个月的,怎么计算

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齐红老师 解答 2025-01-03 14:30

同学你好 按折扣后的金额就是一年的来

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快账用户4175 追问 2025-01-03 14:32

当月计提的收入金额呢,按照折扣后摊13个月的吗

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齐红老师 解答 2025-01-03 14:39

同学你好 对的 是这样的哦

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相关问题讨论
同学你好 折扣后的金额除以12个月就是每月的收入 分录就是 借预收 贷主营业务收入 贷销项
2025-01-03
你好,直接转入营业外收入就可以,二级科目是政府补助
2024-12-27
借:银行存款 贷:预收账款
2022-03-29
同学你好, 1、做成银行存款,附件是银行回单和发票或者销售单。 2、做成预收账款,附件是收据或者银行回单。分录:借:银行存款或现金 贷:预收账款 3、2023年的时候,附件(发票或者是销售单)冲抵预收账款用。 分录 借:预收账款 贷:贷主营业务收入,应交增值税——应交销项税
2022-03-30
借其他应收款,贷银行存款做这个。
2024-03-02
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