同学你好 折扣后的金额除以12个月就是每月的收入 分录就是 借预收 贷主营业务收入 贷销项

老师您好,我公司是小规模纳税人,2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票,价税合计47831元, 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提?计提比例是多少?)会计分录怎么写?是和这笔凭证一起计提,还是到月末再计提?
老师,早上好,1.公司预交一年的网络服务费,要分摊到每个月,分录怎么写呢。2.社保费用,公司承担部分现在是当月的在当月1-5号会自动网银扣除,上月还需不需要计提到应付职工薪酬呢?是直接在当期计入费用还是在上月计提费用呢
老师,我们是物业公司,每月底我会计提水费(按工程部抄表数),然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程,交了水费收到发票,再提交一笔冲账流程,那我的账务处理是不是也要有三个环节,怎么编分录呢
老师,您好!我是物业公司的,有一部分收入属于公共收益,这部分物业公司代业主交了增值税及附加税,我计提附加税的时候这样做可以吗? 借:其他应收款20 税金及附加80 贷:应交税费100
老师,请教您一下,社保公积金是当月发放,工资是次月发放,这里面所涉及的分录应该是怎么样呢?我做完之后,应付职工薪酬的科目余额表是有余额的,余额包含了计提工资的部分和计提个人社保公积金部分
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
不是13个月吗,预交一年送一个月
同学你好 那就除以13哦 不好意思
那计提收入的金额呢,因为有些按照赠送一个月的,怎么计算
同学你好 按折扣后的金额就是一年的来
当月计提的收入金额呢,按照折扣后摊13个月的吗
同学你好 对的 是这样的哦