借其他应收款,贷银行存款做这个。

3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
老师您好!我是酒店行业小规模,我一季度记账时收入没有价税分离,季末发现累计收入超过30万了,得交税,,我3月份补充计提增值税,借:税金及附加,贷:应交税费—应交增值税,,。。4月份我发现这样分录是错误的,不应该用税金及附加科目,我想更正过来,应该怎样分录才正确
尊敬的老师,能解惑下吗?房开企业季报中特定业务填写 每月已计提增值税附加税,于下月缴纳 借:营业税金及附加1000 贷:应交税费一城建税/教育费附加1000 借:应交税费一城建税/教育费附加1000 贷:银行存款1000 土增税分录 借:长期待摊费用-预交土增税17500 贷:银行存款17500 假设毛利10%,特定业务填写公式 预收款➗1.09✖️10%➖预交的税金及附加(17500) 这里的预交的税金及附只需要减了交土增税的部分,不需要再减增值税附加税部分。因为土增税未转入税金及附加科目,不在损益里面,而增值税附加税已经计提在营业税金及附加科目,它已经在损益里面了。这样理解正确吗?
老师您好,请问物流运输企业,给车辆上保险,收到保险公司开的专票,备注栏有保险公司代扣代缴的车船税,那么在做分录时是不是需要这样: 借:主营业务成本-车辆保险费 应交税费-应交增值税-进项税额 税金及附加-车船税 贷:银行存款 请问老师是这样吗?必须把税金及附加-车船税记上,是这样吗?蟹蟹老师
是一家小规模公司,上个季度我销售了七万多的货物,季末没有计提税金附加,售货物时,借 银行存款 贷 主营业务收入, 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税,我做账需要怎么做分录 没有计提,借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
油卡充值可以用其他应收款吗?不用预付账款 冲了5000元
袁老师,下午好[玫瑰],打扰您啦。请教您两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
甲单位汽车维修企业,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税,新增值税法没有劳务,都合并到服务了,收到钱是否预缴。
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
老师,您好,我们是软件企业,在清理公司内部系统2024年-2026年4月的所有软件产品的未交付数据为513万,但财税软件账上还有1000万左右,预收账款没有冲销,2024年账上申报了2027万,这一整年均为A公司自己收款,给客户开发票,2025年账上申报了1219万,这年是B公司作为A公司最大的软件代理商,代为收款,因软件与B公司其他课程产品合并售卖,发票为B公司开具,按双方结算比例直接结算,B公司将结算款转给A公司,A公司再开发票给B公司,目前情况如下:已收钱但还未交付的客户部分会有开发票需求,目前收入确认是按B公司当月的软件交付数据按结算比例结算给A公司,,再减去A公司当月开票情况,差额部分申报未开票收入去冲销A公司的预收账款,请问这种方法是否正确,请提供一份清晰明朗的处理办法,感谢
银行预扣贷款利息,没收到票时怎么做分录
2026年新增值税法小规模纳税人销售自己使用过的固定资产如何申报增值税可以按照1%还是2%呢
老师,外购的产品用于在建工程,增值税进项是要转出的是吗?但是之前没有进项转出,现在有什么补救的方法吗?产品主要是监控设备之类的,,还有一些电线电缆的。
公司是小规模纳税人,购买原材料螃蟹加工成冻切蟹,采购和销售的账务怎么做分录?
代收代付的就不用应交税费。过度。
我们这个收入要分配的,所以税金也是共同承担,应交税费这个科目的金额是有物业公司和业主各自该承担的金额
你好,以你单位的名义开出去,然后缴纳,对方再还钱回来吗?如果是的话,你不要做其他应收款,借税金及附加 贷应交税费,他还回来的时候你再做相反的。
对方不会还钱过来,但是我会在分配的时候直接减去他应该承担的税金后给钱他
你好,按照上面的来做,然后借应收账款或者应付账款 贷营业外收入
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。