不含税的销售额填写91÷1.03 然后缴纳增值税是91÷1.03×1%。

当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了
老师您好,我们是个体工商户,2023年第一季度已开发票8.2万元.3月还有30万元销售额需开发票。请问第一季度申报时我们需要交多少钱税金,个税、增值税、附加税分别是多少钱?进货的成本都没有开发票回来的
老师,问一下,就是23年第一季度增值税申报,普通发票有开具1%跟3%税额的,但是合计数没超过30万那我增值税申报表主表应该怎么填写?把1%跟3%不含税销售额总合计数填写就行?
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师好,我们公司是买卖二手车的,收到二手车发票合计633500元,这个增值税我要怎么申报呢,附表一的销售额是填多少呀,还有应交税额和实际交的税额是多少呢
项目延迟交货的罚款可以税前扣除吗
老师:劳务费同一个人开了三张发票,然后他的要一张一张分开申报可以吗?
老师,请问员工工资15000元,其中1000元为交通补贴。申报个税时可以把1000元做为作为交通费扣除吗
老师,我司是一般纳税人,我司付给银行转账手续费及数字证书年费,收到银行开给我司的专用发票,内容是金融服务*电子银行业务服务,还有一张是金融服务*支付结算业务服务,税率都是6%,我司可以用这两张电子增值税专用发票抵扣进项吗?
老师:单位进行代扣代缴专家评审费申报,是按次可以申报,还是在每个月和职工的工资薪金一起申报?
在个税系统里减员,减员报送提示成功之后,综合所得申报里怎么还有减员的信息?
现在小规模出口瓷砖类还是免税吗,还是说要按照国内销售处理,按照国内销售的话享受季度30万免税额度吗
老师,我想问一下,现在有一个公司因双随机,需要补缴增值税,该增值税系供应商开具发票税目错误,税局不认可导致,后续会开具正确的红蓝字发票进来,之后会形成留抵,问题是,目前缴纳给国家的增值税,该科目需要结平,该科目是入管理费用合适,还是入成本合适,开具错误的发票之前入账时一直是入在管理费用的
16年钢机构新规定,有没有说不能开9%税率的文件
老师,如何在电子税务局修改24年至今的房产税中的房产原值
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
那我利润表的收入填的也是91÷1.03吗?还是说按电子税务局查到的收入填写呢?
你好对的是的,利润表里面的收入也是这些