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已缴纳的增税做了进项税转出,怎么做账

2025-01-03 19:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 19:12

什么原因需要进项转出的?

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快账用户4006 追问 2025-01-03 19:13

一个是对方将发票红冲,另一个是补缴税款

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齐红老师 解答 2025-01-03 19:14

红冲的这一个借应付账款, 贷库存商品等 应交税费应交增值税进项转出, 然后补交税款的,这个是不允许抵扣吗?如果是的话,借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。 这个都是按当年发生的来做的

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快账用户4006 追问 2025-01-03 19:20

红冲这个跨月了,已经抵扣晚了,怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-01-03 19:23

借应付账款, 贷库存商品等 应交税费应交增值税进项转出 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款。

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2025-01-03
你好 帐上做了进项转出是吗 增值税没有补的需要填写进项转出
2022-06-05
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2024-08-15
你好,差额放到营业外收支里面调整一下就可以。
2022-08-30
你好,借以前年度损益调整, 贷应交费应交增值税项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行
2023-09-28
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