什么原因需要进项转出的?

老师,我已抵扣了进项税额,后税局通知不符合抵扣要求,我做了进项税额转出,并缴纳了税金,但是转出的进项税额应交增值税与银行实际缴纳的应交增值税差额一分钱,怎么处理?银行缴纳数据无误,转出进项数据无误
2022进项税额做转出,需要补缴增值税的分录怎么做?怎么平账?本年需做进项转出的但不补缴税费又该怎么做分录平账?
一般纳税人,有抵扣进项税额,进项和销项,怎么做转出,1月份已缴纳税金。分录要怎么做
老师,请问下发票红冲了,进项税额转出缴纳了增值税,怎么做账务处理,后面做的红冲
异常发票已经做了进项税转出,并在当月抵扣后缴纳,怎么记账
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师好所得税汇算工会经费扣除比例的计税依据是什么
老师,小企业会计准则下企业收到25年汇算清缴退税是做到营业外收入还是冲减所得税费用?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?
我是个人力资源公司,现在甲方和我签订劳务协议,就是要我安排一批临时工去他公司工作,现在收到款项,根据最近发票新规我该怎么开票?我只负责人,不负责这些人工什么活,只要发他们的劳务费就可以。
你好老师,我开具建筑服务发票,在同一地级市但是不同的县,跨市标志是不是选择否
我是个人力资源公司,现在甲方和我签订劳务协议,就是要我安排一批临时工去他公司工作,现在收到款项,根据最近发票新规我该怎么开票?我只负责人,不负责这些人工什么活,只要发他们的劳务费就可以。
老师好,请问一下我们公司有个员工4月30号入职底薪2800,5月只上了14天班,他应出勤天数是多少天呀?应该怎么算工资呢?
请问老师,员工每日就餐的费用,是要给员工交个税吗
企业从外采购货物,但供应商不负责运输,企业自行找第三方公司运输并开具运输发票,但运输发票在次月才开出,那运输费是计入库存还是成本还是期间费用?若计入库存,那次月的运输发票如何录入数量金额?
一个是对方将发票红冲,另一个是补缴税款
红冲的这一个借应付账款, 贷库存商品等 应交税费应交增值税进项转出, 然后补交税款的,这个是不允许抵扣吗?如果是的话,借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。 这个都是按当年发生的来做的
红冲这个跨月了,已经抵扣晚了,怎么做账呢
借应付账款, 贷库存商品等 应交税费应交增值税进项转出 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款。