您好,原分录红冲 借:固定资产(负)贷:应交税费-应交增值税-进项税转出(正) 其他应付款(负) 报税我们在附表二第20行进项税转出
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
已经报销的电子专用发票在勾选进项抵扣时发现被对方公司偷偷冲红了,这种情况下账务要如何处理?(已经跨月了)
我收到一张进项发票上月已经认证了,然后因为一些原因,对方冲红重开了,这个月报税的时候要怎么操作,这张重开的发票,能抵扣上个月被红冲的发票产生的税吗?
买电脑收到一张专票,被对方红冲(红冲的时候对方用的是普票),此时该专票的进项税额被系统计算在内,已经被抵扣,该如何做账和报税。
我们公司接过来一般纳税人要注销,现在有个问题 23年开进来的专票,去年已经认证抵扣过了,今年被对方红冲掉了,3月份红冲的,当月进项不够,没有及时抵扣补上,当月形成1万多的增值税未交,4月开进来的几张进项认证抵扣了,申报里面应该怎么填
老师。一般纳税人,快递文件开具专票可以抵扣吗?
老师,企业6月没有污染物监测设备,可否使用5月监测数据,如果不可以如何计算环保税
个人出租房租给公司,公司需要发票,然后个人需要去税局代开发票,需要缴纳哪些税?纳税的话,是个人去税局代开发票的时候缴纳的吗?
个人楼房出租,年租金1万4,税务局代开发票时需要缴纳多少税费
老师,像下面这些经营范围能开营销推广服务费发票么? 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;
老师,我们有一批模具,有110万,我们的成本很大,现在老板问了我一个问题,这个模具 我们是让供应商开模具材料给我们,还是开模具成品的发票给我们,如果开模具材料的发票,我怎么做账呢
请问外贸出口一般纳税人,取得了采购普通发票,这种情况也需要在退税系统申报出口明细和采购明细吗?该条会自动生成免税吗
银行支取手续费:分录:借:财务费用-手续费-10(在财务软件上面用负的表示) 贷:银行存款-某某银行10 对吗老师?借贷不相等了
老师,您好,请问下关于固定资产的政府补助都是进递延收益吗?
老师有没有excel的安装包,有数据透视表的那个
该笔交易还未记账,可以不记账吗,只做税务处理。是10月份发生的,可以在这个月报税转出吗
您好,当然可以的,不入账也没有账可红冲 1.15日前申报时转出是可以的
谢谢老师
朋友您好,祝您工作顺利 !万事如意! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~