你好,四月份没有其他的肖像,你在附表二里面填写进项留底,然后再下一个月的时候留底抵欠附表二里面填写
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
去年12月份收到几张建筑服务的专票,发票上没有备注,但是1月份我们已经够选抵扣了并且缴税了,现在发现发票有问题了,怎么进行账务处理,然后对方红冲给我们重开发票下个月我们怎么填报增值税申报表
去年1月财务人员开出两张增值税专用发票,次月报税时才发现多开一张,联系对方后,其未取得发票就已经认证抵扣,协商未果。当月进项大于销项,我方未实际缴纳增值税,也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整,我们就下载开出来一张红冲发票,导致本月收入与销项与月报表不一致,我该怎么申报,红冲的收入和销项怎么处理,
老师您好,我今年,年底发现有几张2017年的进项发票,没有认证,进项税额大概是2000左右,我发现后,上个月,一次性都给认证了,请问,这个税额,还可以抵扣吗?2017年,营改增新政策刚下来,当时收到的基本都是普通发票了,结果有一家,一直开的是专票,当时我就没认证,直接借,主营业务成本,贷银行存款了。时间太长,我就给忘了,后来发现,认证系统里,一直有这几张票,请问这个税额可以抵扣吗?如果不抵扣,我该怎么修改凭证,这几张发票,现在认证了,需要进项税额转出吗?
老师,1月份开的专票400万。对方付款的时候做的是预付款。没有抵扣这个专票。因为是工程款。他们是想要等最后工程结束在开票。我们的进项票也没有开进来。所以我2月份可以全部冲红吗?冲红之后这个税款2月份已经缴纳了增值税等。冲红之后。这个税款可以转到抵扣税款里面吗?还是3月份申报2月份的时候。需要在专票那填写负数吗?冲过的话税务局会问吗?
请问,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,税率是2%还是1%
老师你好,资产折旧表里,固定资产房屋的资产原值填报的是268万,但是房产税申报时,按每季度35万申报的,这样的话,如何调整呢?
老师 企业给个人支付佣金 金额800多元,怎么处理符合税法规定?
公司房租月租金2400,半年付14400,商业用房,房东开发票,需要缴纳多少税款?
电商,出口日用品,申报增值税减免税表,如果免税销售额是1500,那免税额,是1500*13%吧?有两个月,就在总表免税填了销售额,其他都忘填了,不改没关系吧
老师注册公司时选择个体户与个人独资企业有什么优缺点?
银行手续费不开发票的情况下是不是企业所得税汇算的时候也不用调增
老师,5月份补交了汇算企业所得税,报表上数字对不起来,刚好差这个数字,正常的对吧
老师,学堂有没有属地会计的学习视频
这里有红点怎么办,我已经在汇率管理新增了汇率