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我们公司接过来一般纳税人要注销,现在有个问题 23年开进来的专票,去年已经认证抵扣过了,今年被对方红冲掉了,3月份红冲的,当月进项不够,没有及时抵扣补上,当月形成1万多的增值税未交,4月开进来的几张进项认证抵扣了,申报里面应该怎么填

2025-06-12 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-12 09:50

你好,四月份没有其他的肖像,你在附表二里面填写进项留底,然后再下一个月的时候留底抵欠附表二里面填写

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你好,四月份没有其他的肖像,你在附表二里面填写进项留底,然后再下一个月的时候留底抵欠附表二里面填写
2025-06-12
同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗
2023-03-12
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
是对方没有交税,是这个意思吗?是的话,那没办法。你要么要求对方交了税款,你们可以抵扣。
2025-03-12
你好,对方红冲给我们,你们做之前入账的相反分录 重开发票下个月,下个月根据发票做相应分录就是了 填报增值税申报表:红冲的月份,按正数进项减去负数进项进行申报 之后月份,正常申报就是了
2023-02-23
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