你好,你已经补税了,再开发票意义不大。因为你想退税也没有那么容易。

请问老师,2021年补交以前以前年度因收到虚开增值税发票而补交的所得税,放到营业外支出了,在2021年汇算清缴的时候需要所得税汇算清缴前可以扣除吗?
老师,您好,公司租用个人的车辆,没开租车发票,请问现在去税务补开以前年度的发票,现在税务还认可吗?因为以前年度的加油费有所得税税前扣除!
老师,以前年度没有发票,已做收入,缴纳了所得税,今年补开发票,出了缴纳正常的增值税外,企业所得税有影响吗,要怎么做账?
我老板是做小规模商业企业 因为我们开出去的发票是给诊所 诊所没做账 拿这个发票是为了给药监局检查 所以我老板想把票开给诊所后 等药监局检查完 再把开出去的票红冲掉 这样就可以不用交税了 老师你觉得这样可以吗
税务稽查补交了去年公司间借款利息10万元,分录是:借:以前年度损益调整,贷:应交税费-纳税检查补交,当月没有开发票,下个月开发票时如何入账
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
想的是把票补开了,作为其他公司的成本
你好,操作是可以的
但是我这边开票后会涉及企业所得税
你好,是的,这个是会涉及
有啥好的办法和建议啊
你好。没有计入成本还不影响所得税的方法。 你计入成本,不是为了少所得税吗?
你是为什么想入成本呢?
想着补缴税款了,不想浪费补缴的税款
你好,这个税款你是正常入账就行