是的,小规模纳税人增值税采用简易计税方法,征收率目前一般为 1%,在确认主营业务收入时,需要将含税收入换算为不含税收入,你的理解和会计分录处理是正确的。

老师,小规模纳税人,确认收入分录是借应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额,对吗
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
老师,小规模纳税人免税的,分录是借应收账款,贷:主营业务收入,应交税费金额是记入了哪里?怎么体现应交税费
优惠一:小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税,不如季度29万含税 分录 借 应收 贷 主营业务收入29/1.01 应交税费-应交增值税29/1.01*0.01 借 应交税费 29/1.01*0.01 贷 营业外收入 0 优惠二:增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收增值税。比如69万 借 应收 贷 主营业务收入 69/1.01 应交税费 69/1.01*0.01 借 应交税费69/1.01*0.01 贷 营业外收入 这两个方案 分录和金额都对吗?
老师,我们小规模纳税人,和客户签的合同价款是32450元,包括运费了的,那我们确认主营业务收入金额是32450➗1.01吗,分录是借:应收账款32450,贷:主营业务收入32450➗1.01,应交税费应交增值税小规模纳税人,倒挤金额,是这样吗?
师傅我们是A方,承包方B方,设计方C方,由A代B支付C设计费,C开发票给B,B在开给A,这样操作承包合同了没有标明包括设计费和代付,可以签订一个补充协议吗
工资计提的和实际发放的有差异怎么办
老师,砂石的运费记到哪里
无形资产摊销是不是不计算残值
公司装修,购买的隔离办公室的玻璃,1.3万,入哪个科目
老师好,公司有一位残疾人同事,能给公司带来哪些方面的税务方面的优惠政策吗?
老师你好,请问怎么查询对方有没有抵扣专票,请apple老师解答
公司在二手市场买了3张电脑桌,4把椅子,加上运费,总共1120元,没有发票只有收据,这个怎么入账啊
年末是不是要把本年利润转入未分配利润?如果要转,那转的金额是多少?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到了25年了,现在怎么更正,分录是什么
好的,老师,
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老师,你好,我核算公司内账业务,最近走了一笔,都是走的老板另外一家公司的账,最后转给我们内账这只有剩下的利润数,另外一家公司的账我不核算带账公司核算的,那我核算的内账只有这个利润数,我怎么核算啊,还需要收入,成本核算吗!
内账是按实际业务来做的,收入成本都要做的
因为账走的都是另外一家公司,那我核算科目也得设置另外一家公司的银行存款吗,另外一家公司收的客户的货款,采购货款也是另外一家公司公户付的,费用也是他付的,最后剩下的钱转给我们这了,
是的 如果是委托付款得钱委托付款协议
好的,老师
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