你好,汇算清缴之前发票到了就可以的。如果不是虚增的业务,即使发票没有的话,你纳税调增账上也不需要处理。

2021年12月开了100万发票,2022年1月又红冲了50万,账务上该怎么处理,当时汇算清缴税务局只让报50万收入,但是账务我不会处理,也不明白这样处理的税法依据
老师好,23年有一笔无票支出5万,23年已经纳税调增了5万,那么24年账上还要做什么处理吗
老师好,24年账上做了100万的无票支出,25年账上要不要做红冲处理,还是只要25年5月汇算的时候调增100万,账上就不用处理了
老师好,24年有一笔50万的费用 没有发票入账了,25年也取不得发票了,那是不是只要汇算清缴把这50万全部纳税调增就行了,账上还要不要做处理?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
购进二手车可以抵扣增值税?购进的二手车所得税前可以一次性扣除?
我们这个公司是江苏常州的,老板想把这个公司作为总公司。在扬州再开一个子公司,就是扬州公司的收入也算是常州公司的,这个算母子公司吗?扬州公司的账怎么做呀?报税的时候是各自报各自的,还是怎么弄?
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老师,老板想要一份旅游资质可以开的发票明细,能帮我写一下吗
请问老师,员工仲裁的赔款要怎么给员工呀?公户直接给么
老师,去年5月份开的专票,现在甲方让重新开,怎么处理,还可以红冲吗
请问,劳务派遣新成立,派遣证还没办下来,不能开票吗?
你好!餐饮行业中央厨房报表出入库差额是什么意思?
报废库存商品,25年记入营业外支出,是填营业外支出- (四)非常损失吗?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 1、请帮忙分析下第二个工作表的生产分析表,不知道怎么分析了。 2、然后帮忙看下第一个工作表里面的固定成本和变动成本,A公司的固定成本我把研发费也包含进去了,就是所有费用都统计进来了。这可以吗?怎么做个固定成本和变动成本分析呢 又得请教您一下了 3、表格已发您QQ邮箱
就是只要不是虚增的业务,发票没有的话 纳税调增就可以了,账上不用处理的。 虚增业务的话,除了纳税调增 账上还是要做红冲处理的 是这个意思吧 红冲的话 是做 之前蓝字的红冲 对吗
对的 借、应付账款等贷利润分配未分配利润。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。