你好,汇算清缴之前发票到了就可以的。如果不是虚增的业务,即使发票没有的话,你纳税调增账上也不需要处理。

2021年12月开了100万发票,2022年1月又红冲了50万,账务上该怎么处理,当时汇算清缴税务局只让报50万收入,但是账务我不会处理,也不明白这样处理的税法依据
老师好,23年有一笔无票支出5万,23年已经纳税调增了5万,那么24年账上还要做什么处理吗
老师好,24年账上做了100万的无票支出,25年账上要不要做红冲处理,还是只要25年5月汇算的时候调增100万,账上就不用处理了
老师好,24年有一笔50万的费用 没有发票入账了,25年也取不得发票了,那是不是只要汇算清缴把这50万全部纳税调增就行了,账上还要不要做处理?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
您好老师,我们给客户设计的玻璃制度牌包含安装费总共是1600我们打包开成设计服务,但是客户不愿意,非得把设计服务和安装费分开开票,这种发票咋开
@朴老师,追问次数用完,还有在吗
做外销销销售,出口日期是2月10日,2月1日是星期天,汇率选用1月30日的,还是2月2日的汇率
公司购买空调开的专用发票可以抵扣增值税销项税额吗
老师,金蝶软件录入界面选择会计科目会自动拉大界面是怎么回事?如何解决
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
个人房东不去开发票,公司是小规模纳税帮他办、最后票开的是房东名字。 假设小规模纳税人公司把税钱算进租金里,合同写“含税租金”。 比如:原房租:48000 税:4344 合同写成:52344 (含税) 公司做账: 借:管理费用—房租 52344 贷:银行存款 52344 那这4344 的税能不能全部入账扣除呢?
老师,牛津布做出来的箱子,税收编码应该选什么?
老师我想问一下高新企业到期了,再申请的话还有国家给的补助吗
就是只要不是虚增的业务,发票没有的话 纳税调增就可以了,账上不用处理的。 虚增业务的话,除了纳税调增 账上还是要做红冲处理的 是这个意思吧 红冲的话 是做 之前蓝字的红冲 对吗
对的 借、应付账款等贷利润分配未分配利润。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。