借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
应交税费_增值税_销(进)项税额在月末,或年末结转时分录如何
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末要做结转 如何处理
老师,一般纳税人月末结转增值税问题,比如4月销项10,进项12, 1. 结转进项税额: 借:应交税费一应交增值税一转出末交增值稅12 贷:应交税费一应交增值税(进项税额)12 2.结转销项税额: 借:应交税费一应交增值税(销项税额)10 贷:应交税费一应交增值税一转出末交增值税10 这样就可以吗,余额体现在转出未交增值税里,需要再做个分录结转到未交增值税里面吗
老师,年末 应交增值税-进项税额转出 如何结转(分录)?
老师问问外派驻地在苏州的员工,来总公司的住宿计入什么科目,谢谢,就是过来汇报工作,
老师,我的进项是1个点,开出去13个点可以吗
老师工资,社保(个人承担和公司承担)和个税申报工资不一致,工资表也是错误的,老师怎么调账呢?
老师,收到了一张发票,对方公司开的票,但是收款人是这个公司的法人,他没有对公账户,这种能付款么?有什么风险?
商户认证打款的几分钱一般冲减费用还是做营业外收入?为什么这个提问拍不了照片呢?
员工需要报销的项目没有发票,可以拿自己家买的家具票来公司抵没有票的报销吗吗?
老师,预付账款2万和应付账款2万对应的是同一个供应商,金额相等,是不是可以抵消了?分录怎么做?
老师 税务系统里有审计报告吗?
公司注销二手笔记本净资产还有1700,出售给个人,是不是按照2%缴纳增值税么
你好老师,我们这是个金银首饰店,这次要开的内容是足银银锁,像这种的开票大类也写珠宝首饰吗还是金属制品?另外这个需要交消费税吗