借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
应交税费_增值税_销(进)项税额在月末,或年末结转时分录如何
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末要做结转 如何处理
年末,进项税额转出如何结转?会计分录?
老师,一般纳税人月末结转增值税问题,比如4月销项10,进项12, 1. 结转进项税额: 借:应交税费一应交增值税一转出末交增值稅12 贷:应交税费一应交增值税(进项税额)12 2.结转销项税额: 借:应交税费一应交增值税(销项税额)10 贷:应交税费一应交增值税一转出末交增值税10 这样就可以吗,余额体现在转出未交增值税里,需要再做个分录结转到未交增值税里面吗
老师,个人的佣金要去税务局开发票,是几个点,缴纳个税什么呢,合同金额4万。
1.出口退税:公司目前全部外销。需要勾选16万的进项税额,才能全部退完税,现在只有14万进项税。所以这个月安排退还是下个月退划算?如果现在提交了退税,只用交这20000*0.05=1000的附加税吗,还用交什么税呢? 2.携程上面买的国外机票,在哪里开发票,能抵扣税额,应该怎么操作
老师这种情况咋办?强制提交还得写说明
涉外收入申报单在哪里打印?
老师 一直开的都是技术服务费的票 要什么进项票
房屋维修可以加上劳务分包资质吗?
老师,我们单位有人受伤,然后住院期间有护工照顾,护工费需要我们单位出,这位护工去税务局开的劳务费发票,请问老师这个劳务费需要报个税吗
老师,我们是长期股权投资的投资方,占比30%,今年4.30号被投资方决定分配24年的利润445万,我们公司怎么做会计分录呢,445万*30%=133.5万,而且这133.5万已经打入公账
老师,请问有公司给客户出的销售折让的协议版本吗?可否发一份给我,谢谢
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