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应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末要做结转 如何处理

2022-08-30 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 08:59

同学你好 转到未交增值税就可以了

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:02

我这边不抵扣

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:03

也是同样的做法吗

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齐红老师 解答 2022-08-30 09:06

同学你好 对的 这个也是转到未交增值税 因为要交增值税了

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:09

老师 例如 我现在是借方;应交税费-应交增值税-进项税额 20。贷方:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 麻烦您帮出结转分录 谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-30 09:15

同学你好 你这个分录不对吧 进项税额转出了不是没有了吗

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:30

我们是免税业务。不抵扣 我做了一笔业务 生成凭证 是 借管理费用50 应交税费-应交增值税-进项税额20。贷方 应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 银行存款50

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:30

现在就是不太明白这个税要不要处理

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齐红老师 解答 2022-08-30 09:38

进项转出你得单独做个分录 借管理费用 借进项 贷银行存款 然后 借管理费用 贷进项转出

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:48

为什么要做两个借 管理费用

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齐红老师 解答 2022-08-30 09:54

同学你好 进项转出到成本费用科目哦

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快账用户1947 追问 2022-08-30 09:58

嗯嗯 这样处理就完了吗 后面没分录了吧

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齐红老师 解答 2022-08-30 10:07

同学你好 对的 就是这样做分录

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快账用户1947 追问 2022-08-30 10:12

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-30 10:19

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 转到未交增值税就可以了
2022-08-30
你好  同学  借:应交税费-应交增值税 贷:其他收益-减免税款
2021-02-23
您好,是将应交税费应交增值税科目全部计入应交税费未交增值税科目。
2021-02-25
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
只有进项税有余额,月末可以不用账务处理的
2020-11-06
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