你好对的 是这么做的
老师好,小微季度不超30万,做收入时按1%计提增值税,但在填增值税申报表时自动出来的免征额是按3%出来的,按哪个数值计提转营业外收入呢?
小规模,本季度开票金额比如100元,按照1税率,增值税金额1元,等于应交税费转营业外收入1元,这是账面的 然后去报税时候,增值税免税额是按照3的税率,带出来免税额3元,怎样才能使申报报表和账面一致呢
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
老师,小规模开普票,票面税率1%,增值税申报的时候怎么免税额是按照3%来转换的,不应该是免税1%吗?那做账的时候计入营业外收入免税优惠科目是按照1%计提还是3%
小规模纳税人未达起征点申报无票收入(23年的数据,那时候增值税减免按1%计税),报税的时候填写收入,那个减免未达起征点的税额是按3%计算,然后我们入账的时候是按1%转到其他收益科目,减免的2%账面是否需要体现
老师我们公司的无票收入有两种情况,一种是确定不要票,一种是不确定要不要票。那我申报无票收入的时候怎么申报?
收到一笔款,是A的名义转到账上,算是其中一个股东B的投资款,但现在另一位股东C认为以另一人A转来的款是不属于A的投资款,他们已另外签好说明协议,那这笔账应该如何记录?
一年前的已入账的发票发现开票明细类别有问题,现在再让对方重新红冲开票入账可以嘛,需要调整以前年度嘛
老师你好,我企业所得税今天交了,我可以撤回吗
合并公司当年的汇算哪个公司做
老师开了一张专票,剩下是普票超30万,全额纳税对不
老师 6月的一张进项发票 当月供应商有做部分红冲 现在有两张发票 一个正数 一个负数 抵扣勾选那里是只有正数发票 可以抵扣勾选吗 请问负数发票怎么办? 可抵扣的进项应该减去负数发票的税额
老师,电子税务局在哪里可以找到1季度企业所得税申报表,需要更正修改
老师,社会组织能开专用发票吗?
老师,结转成本时出口退税的成本需要结转吗
那跟申报那里减免金额不一样
有关系吗,申报系统是按3%金额金额那里显示减免的
没有关系忽略就可以
我就直接提交申报就可以对吧
你好对的 是这么做的