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老师, 报销 24 年的费用,1 月份支付,24 年 12 月账目 摘要是否可以写计提费用?或者应该怎么写?

2025-01-06 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 08:39

你好是的,计提12月xx费用

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快账用户5557 追问 2025-01-06 08:42

1 月份开的专票,假设费用价税合计 103 元,税率 3%,12 月份分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-01-06 08:44

你好,你直接借,比如管理费用-暂估103贷,应付账款103。 然后在下个月的时候红字冲减暂估的,按照发票重新做就好了。

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快账用户5557 追问 2025-01-06 08:50

哦哦,好嘞,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-01-06 08:50

你好,不用客气的了。

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你好是的,计提12月xx费用
2025-01-06
同学你好 是什么会计准则
2024-05-10
学员朋友您好,若23年真实发生的管理费用,24年才取得发票,通常应在24年入账。若23年已计提,24年支付,会计分录为:23年计提时借:预提费用,贷:应付账款;24年支付时借:应付账款,贷:银行存款。发票和报销单附在24年凭证里。
2024-03-09
同学你好 一月份报销的如果12月还没结账就放在12月哦
2024-01-19
在2025年,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款汇算清缴纳税条减就行。
2025-04-11
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