学员朋友您好,若23年真实发生的管理费用,24年才取得发票,通常应在24年入账。若23年已计提,24年支付,会计分录为:23年计提时借:预提费用,贷:应付账款;24年支付时借:应付账款,贷:银行存款。发票和报销单附在24年凭证里。

老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,23年真实发生的管理费用,24年才拿到发票。开票日期是24年的,报销单填写的是24年日期,是否要在24年入账,如果23年计提,24年支付,会计分录怎么写,发票和报销单附在23年凭证里还是24年凭证里,多谢
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?怎么操作
#提问#老师好!我们是小企业会计准则,去年有900多的费用没有计提,发票是24年开的,但发票有写是23年的账单,需要在24年做以前年度损益调整吗?我不知道怎么调
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
如果23年没有计提,需要在24年补提还是直接入账在24年,就当24年业务入账
同学您好! 如果23年未计提相关费用或成本,通常应在24年进行补提,以确保财务记录的准确性和完整性。补提时应遵循会计准则和相关法规,确保正确处理。直接入账24年可能不符合会计准则,因此建议进行补提处理。