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你好,出口退税发票已经认证了,发现发票错误了,得让对方冲红重新开,怎么弄

2025-01-06 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 09:49

一、购买方(你方)操作 申请开具红字信息表: 登录增值税发票综合服务平台,进入 “红字信息表” 模块。 选择 “购买方申请”,根据发票错误的具体情况,如发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息,准确填写红字信息表。如果是因为开票内容有误等原因需要红冲,要在信息表中注明具体原因。 信息填写无误后,上传红字信息表,系统会自动审核通过,生成红字信息表编号。 将红字信息表编号提供给销售方:把生成的红字信息表编号告知销售方,销售方据此开具红字发票。 二、销售方操作 开具红字发票: 销售方登录开票系统,进入 “发票填开” 模块,选择 “增值税专用发票红字”。 输入购买方提供的红字信息表编号,系统会自动带出相关信息,销售方核对无误后,开具红字发票。红字发票的金额、税额等信息应与原错误发票一致,但金额为负数。 重新开具正确的发票: 开具红字发票后,销售方按照正确的内容重新开具蓝字发票给购买方。 三、注意事项 时间限制:根据相关规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,应按规定开具红字发票。如果是发票认证后发现错误,要及时申请开具红字信息表和处理,避免因时间过长影响退税等事项。 退税申报调整:如果已经就该错误发票进行了出口退税申报,在取得红字发票和重新开具的正确发票后,需要对退税申报进行相应的调整。可能需要在退税申报系统中冲减原错误发票的申报数据,然后按照重新开具的正确发票信息重新申报退税,具体操作要根据当地税务机关的要求和退税申报系统的规定进行。 资料留存:双方都要妥善留存开具红字发票和重新开票的相关资料,如红字信息表、红字发票、重新开具的蓝字发票等,以备税务机关检查。

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一、购买方(你方)操作 申请开具红字信息表: 登录增值税发票综合服务平台,进入 “红字信息表” 模块。 选择 “购买方申请”,根据发票错误的具体情况,如发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息,准确填写红字信息表。如果是因为开票内容有误等原因需要红冲,要在信息表中注明具体原因。 信息填写无误后,上传红字信息表,系统会自动审核通过,生成红字信息表编号。 将红字信息表编号提供给销售方:把生成的红字信息表编号告知销售方,销售方据此开具红字发票。 二、销售方操作 开具红字发票: 销售方登录开票系统,进入 “发票填开” 模块,选择 “增值税专用发票红字”。 输入购买方提供的红字信息表编号,系统会自动带出相关信息,销售方核对无误后,开具红字发票。红字发票的金额、税额等信息应与原错误发票一致,但金额为负数。 重新开具正确的发票: 开具红字发票后,销售方按照正确的内容重新开具蓝字发票给购买方。 三、注意事项 时间限制:根据相关规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,应按规定开具红字发票。如果是发票认证后发现错误,要及时申请开具红字信息表和处理,避免因时间过长影响退税等事项。 退税申报调整:如果已经就该错误发票进行了出口退税申报,在取得红字发票和重新开具的正确发票后,需要对退税申报进行相应的调整。可能需要在退税申报系统中冲减原错误发票的申报数据,然后按照重新开具的正确发票信息重新申报退税,具体操作要根据当地税务机关的要求和退税申报系统的规定进行。 资料留存:双方都要妥善留存开具红字发票和重新开票的相关资料,如红字信息表、红字发票、重新开具的蓝字发票等,以备税务机关检查。
2025-01-06
应该是你们开红字发票表给对方让其红冲重开
2021-01-19
是只要做了进项发票信息凭证回退,对方就可以红冲发票吗 是的
2023-07-05
你好 需要的,这个旧的发票是要给对方的
2023-03-23
同学你好,认证了操作流程是对的,和你退税未成功没有关系。
2021-01-19
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