11月份借税金及附加贷应交税费50。 12月份借,应交税费100,贷,银行存款, 借,银行存款贷,应交税费附加费50。

11月份的货,11月份的时候已经确认为收入了,12月份客户退回来部分,并且冲减了12月份的货款,怎么做账务处理
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
老师我问下,我22.2月报附加税的时候没按减半报,当时附加税全交上了。然后呢我后来修改减半。(算是另一部分减免的8.12自动扣了)但是1月多交了。这怎么处理呢
老师:小规模免税到什么时候呀?还有像六税两费减半征收的条件是营业收入300万以下,那我们之前没超的时候都是减半交了的,而且我10月做账就已经是315万了,他申报的里面也还是自己减半了,我也按减半做账了,那我12月做11月账的时候就要调整回来呀?在1-10月已经减了的都要加回去吗?
老师,请问10月份做了增值税更正申报补交了增值税附加税和滞纳金。 11月份增值税申报的时候,没填写补交这部分,现在12月增值税申报表如何填写?把补交的填哪?
2月份预付账款明细账为什么只有一个816.67 还有两笔10万的,虽然说一借一贷冲掉了,但是毕竟存在过,为什么不填啊,
老师,新企业都是退休人员,可以只买住房公积金?
老师,如果企业社保个人承担应该是524.86,给的数据是525,有4人需要缴纳社保,导致一年下来可能有几元钱尾数差,请问可以可否,以后汇算清缴中应付职工薪酬会不会预警?
老师,一般纳税人月底的时候,我能不能把应交税费-进项税,应交税费-销项税,都转让应交税费-未交增值税
老师 公司买了部手机送人。怎么记凭证。可以计入办公费吗 就说联系业务。大概七千多 专票
老师,我们公司9月份开始开通的社保五险账户,9月社保也新增13名员工了,但是9月10月所属期的社保只是提交申报了,未缴款,现在11月份了,老板说都不上社保了,要从9月开始减掉社保人员,,我一下减折磨多人可以吗?
老师在这变更手机号,登录电子税务局收验证码的电话跟着变吗
支付的其他与筹资活动有关的现金 计入 现金流量表哪个科目
老师 我在申报个税的时候 有个员工1月份才入职,10月份发工资7000 为什么不扣个税呢?
接手了代账公司交回来的账,公司往来款过大,上月为了股权变更有的做了三方抵付,有的是直接债权债务打包出去转其他公司了,有的是支付了运费但是没有取得发票一直挂账上,有些是公司之间的往来款项,现在税务要看三年的财务报表和明细账。打包出去的债权债务怎么处理合适