你好,这个具体的是哪一个税款?是增值税吗?

12月份的进项税7284214.48元,销项税额7512950.19元,未交增值税-218948.03元,12月应交未交的填值税9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值税,多扣了10290.12元,在2月份申报完退回,这些每一步分录该怎么做?请问,结转,缴纳,退回的分录。
老师,我想问一下,我公司去年12月提交了出口退税申请,今年5月月底银行收到退税款,这个整个的会计分录应该怎么做? 去年12月申请的税款不抵扣,但是以前的会计没有做账,现在要补上全部分录
老师 所属期22年10-12月申报的企业所得税,当时申报错了,然后提交的申请退税,23年1月28号收到退税返到公司账户了,会计分录怎么做,是属于跨年吗
老师好,请问下之前的会计在2023年4月份申请了一笔2022年10月份重复开发票的退税12906.95元,然后这笔钱在2023年的12月12号才到账,请问下要怎么做分录?
12月的印花税多计提了10元,并缴纳了,现在申报1月份印花税的时候发现,当月数据再申请就会重复交10元,请问我该怎么处理?是更正印花税申报再申请退费?还是做账务调整?如果调账,请问怎么写分录,我们是小企业准则?
以前年度损溢调整科目借方余额在企业所得税汇算清缴时应该怎么处理,
老师,我们是小规模,公司不营业,只有一个账上结息0.31元的收入,其他全无,我能0申报不能,填0.31还得交企业所得税0.02,值当的吗
请问老师,水利建设基金现在一般纳税人没有减免吗?
老师,印花税的计税依据是哪些?我们跟别人买材料的合同需要交印花税吗?
老师 2026年第一季度企业所得税申报 影响2025年汇算清缴吗
请问老师,印花税申报里面,应税凭证名称一般写什么,我这申报税目写的技术合同
老师给别的公司注资如何入账啊
a公司给我们自媒体项目合作-账号合作费,我们用于投流等。商家是b只给我们寄样品,我们做视频挂链接,取得佣金收入。这种情况我们取得投流费发票计入什么主营业务成本还是销售费用?我们是否需要交文化事业建设费
提供预算服务,发票名称开什么合适,3000元怎么代扣个人所得税
民非,和基金会,捐赠收入需要报增值税吗,还有所得税
增值税;182.58元,建设税4.56元,地方教育附加2.74元,教育附加;1.83元;
借应交税费未交增值税182.58, 应交税费城建税4.56, 应交税费地方教育2.74, 应交税费教育附加1.83 贷银行存款 这个是缴纳的。
多交的退回借、银行存款贷应交税费
谢谢老师
不用客气,工作愉快。