企业所得税计提我应该计提在所得税费用

你好.. 借:本年利润 100 贷:主营业务成本 80 税金及附加 20 借:主营业务收入130 贷:本年利润130 先计提所得税还是先写这个分录 计提所得税 借:所得税费用 0.75 贷:应交税费-应交所得税 0.75 你好.这个计提企业所得税应纳税额是 130-80-20吗
你好,民间非营利组织,小规模,不用计提增值税,的计提企业所得税费用,附加税是不?会计分录是,借其他费用。贷附加税,企业所得税是不?为啥是计入借其他费用呀,不能税金以及附加,所得税费用呀?
老师你好,请问账上有未分配利润,企业要注销,然后这个季度也开票的,计提顺序是什么?税金及附加-企业所得税-分红-个人所得税,还是税金及附加-分红-个税-企业所得税
老师,请教,交了一笔所得税3000 分录计提 税金及附加 应交税费-企业所得税 缴纳 应交税费-企业所得税 银行存款 现在发现做错了,应该是计提企业所得税 需要怎么调整呢
老师,你好,企业所得税计提我应该计提在税金及附加-企业所得税还是所得税费用
房产,土地租赁开票可以写到一起折算成一行吗,还是要分成两行开票
单位取得生育津贴和支付给员工的生育津贴分别 怎么做分录
老师,所得税汇算清缴上年有留抵广告费用金额,今天没有广告费用成本票,留抵金额在今天怎么抵扣呢?
老师,老板的车做为投资款相当于转到公司名下,需要做哪些处理,老板要交什么税,公司要交什么税,怎么交
应交税费负数可以吗?去年的做错账了,一直延到今年,小规模
我们3月才有出口销售,那3月租赁进项税费按收入分摊,收入核算是1到3还是只是3月收入
老师您好,请问小规模纳税人,第一季度开具了117万发票,有企业所得税吗?
购买红枣,供应商发票开成了腰果可以吗?
老师一个甲方同时和我们公司签包工包料的合同和一个劳务合同可以吗分别开9个点的票和3个点的纯劳务
有内外销售收入,支付租赁发票,会计分录应该怎么做账?进项税额怎么调整
为什么不能计提在税金及附加里,那抵不了成本了呀
你听谁说的那个所得税要抵扣成本呢?本身就是按利润交的哈,