这是过期产品,借:营业外支出

老师,库存商品盘盈分录,最后一行是营业外收入还是管理费用? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入还是管理费用??
你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:库存商品 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 老师,这个转管理费用的话要设置什么二级科目
请问老师,单位年底盘盈,借 库存商品 10万 贷:待处理财产损溢10万,借 待处理财产损溢10万 借管理费用-10元。请问老师这样写分录对吗?
借 待处理财产损溢 100 贷 库存现金 100 借 管理费用 100 贷 待处理财产损益 100 如果我这样想,第一个分录,库存现金的100转到待处理财产损溢借方,第二个分录就应该由待处理财产损溢借方转到管理费用贷方,怎么都想不明白哪里错了
老师 建筑行业当月既有简易计税业务也有一般计税业务,按税负抵扣的进项 简易计税部分分摊的进项需要做进项转出吗
老师,我们当月工资10号发放,当月15号前就申报个税了。提早申报了怎么调整到下月呢?比如11月10号发工资我们12月分申报。那11月0️⃣申报吗?会有风险不
不是企业法人,去银行打印企业征信,委托书怎么写
我们是工程公司,有个项目砸死个人,这个人是我们供应商的人,我们项目买了安全责任险,这个赔偿可以先从我们公司打钱吗
老师,您好,我公司有三个月超过了30人,但是全年不超过30人,这样会产生残保金吗
农民享受小规模纳税人的减半政策吗 这个答案?
老师,开的分公司,能搬地址吗?就是不注销,移到别的区去
税负怎么算?怎么根据税负算要勾的进项?
老师,请问我们是一般纳税人,挂靠A公司修桥,A公司给建设方开9个点专票,一般计税,我们开成本票给A公司,但A公司明确跟我说,叫我不要给他们开9个点发票,只能开3个点发票,请问这是为什么呢
郭老师,鞋帽店个体开的抖音店,平台让开发票,平台补贴 抖音支付补贴,能这么开票吗
哦哦 好的 谢谢
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