这是过期产品,借:营业外支出
老师,库存商品盘盈分录,最后一行是营业外收入还是管理费用? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入还是管理费用??
你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:库存商品 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 老师,这个转管理费用的话要设置什么二级科目
请问老师,单位年底盘盈,借 库存商品 10万 贷:待处理财产损溢10万,借 待处理财产损溢10万 借管理费用-10元。请问老师这样写分录对吗?
借 待处理财产损溢 100 贷 库存现金 100 借 管理费用 100 贷 待处理财产损益 100 如果我这样想,第一个分录,库存现金的100转到待处理财产损溢借方,第二个分录就应该由待处理财产损溢借方转到管理费用贷方,怎么都想不明白哪里错了
公司8月开出的发票,9月客户要求冲红重新开具,可以吗
您好,单位购买厂房,先付了百分之10的房款,这笔怎么做分录啊
老师,我上班都连续5天 一点工作内容没有了,上班就干呆着。真不知道他们怎么想的,我应该为交接做哪些准备呀,其实我还怪紧张的,怕交接不好@董孝彬老师
老师好,建筑公司申报统计报表,有没有详细的填表说明呢
老师,外币账户收入和支出当月按那个汇率计算好?
销售门窗包安装,安装的科目设置
老师:9月初已经发了上月工资,个税已报,月底提前发10月工资,个税还是在10月正常申报吗?看个税上规定两次工资需要合并申报?实际到底怎么操作呢?
老师,我们是一个商贸公司,老板的朋友借这个公司的名义,买了一个团体意外险,被保人都不是公司的人,并且还给公司开了一张保险发票过来,这个账务应该怎么处理?或者我可以无视这张发票吗?
甲供材情况可以开具9%的发票吗
老师,单位办理注销给其中一个股东就是他当初实缴的实收资本很少给他退回去之后还能按照就是财报上的未分配利润交了税之后还能给他分红是吗?因为单位要办理注销要按照资产负债表的未分配利润那个科目20%交个税呢,剩下的是不是还得给他分红呢?比方说账上未分配利润剩了6万,按照6万的20%交了个税之后,然后账上是不是要给那个股东个人账户上打60000块钱的分红呢?
哦哦 好的 谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!