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郭老师,12月12日出口离境,我没开票,现在1月要开票吗,怎么申报12月增值税

2025-01-07 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 17:16

12月份 商贸在免税销售货物第5列和第6列里面填写。

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齐红老师 解答 2025-01-07 17:16

然后去填写减免明细表, 1月份开了发票,第5列6列填写负数,开具的发票里面填写正数。

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快账用户5019 追问 2025-01-07 17:17

1.我没开票,要申报在12月增值税里吗,2.做无票的,在哪里填

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齐红老师 解答 2025-01-07 17:18

1这个你们怕查吗?税务局要求严格吗?如果怕的话,你就申报无票收入。因为现在税务局就在查纳税义务,晚的这些 2第5列、第6列免税销售货物里面。

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快账用户5019 追问 2025-01-07 17:21

1.刚好我要申报12月的,那就报无票收入12月 2.现在1月我马上开票, 3.然后2月申报1月增值税再把原来位置的数据填负数,对吗

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齐红老师 解答 2025-01-07 17:21

是的,对的,是这么做的。

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12月份 商贸在免税销售货物第5列和第6列里面填写。
2025-01-07
12月份 商贸在免税销售货物第5列和第6列里面填写。 然后去填写减免明细表, 1月份开了发票,第5列6列填写负数,开具的发票里面填写正数
2025-01-07
是的,就是那样申报就行
2025-12-02
你好,你打算什么时候开发票
2025-02-10
你好,要12月实际报关出口才能开票,不然会影响免抵退和增值税申报
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