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老师,因为12月运费发票没来,我把库存商品暂估高了,1月发票来了,进销存出负数了要怎么办?

2025-01-07 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 18:54

您好,把多暂估的做负数就可以了
借:应付账款
贷:库存商品

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快账用户1965 追问 2025-01-07 19:09

需要调整年度损益吗

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齐红老师 解答 2025-01-07 19:10

你的成本也全都按库存商品结转的吗

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快账用户1965 追问 2025-01-07 19:15

是的,为了冲利润都安估高的价格结转的成本

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齐红老师 解答 2025-01-07 19:20

那成本也要冲掉的

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快账用户1965 追问 2025-01-07 19:25

老师,分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-01-07 19:37

借:应付账款
贷:以前年度损益调整
库存商品(这个是多暂估的)

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您好,把多暂估的做负数就可以了
借:应付账款
贷:库存商品
2025-01-07
借应付帐款 贷库存商品21346.76 借库存商品 贷以前年度损益调整21346.76 借库存商品贷应付帐款20238.45 借以前年度损益调整贷库存商品20238.45
2025-01-08
发票来之后库房不需做账,只是你重新做负数冲和正数入就抵消掉了
2024-04-01
你好暂估和发票一样的可以的
2025-01-07
暂估入库 借;库存商品 250 贷:应付账款-估价-供应商250 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商250    库存商品 -100 贷:应付账款—结算户-供应商150
2023-09-28
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