您好同学,出现这种情况,首先要看下你补记得银行存款有没有依据,要从建账开始一笔一笔记录

我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
老师您好,公司收到上游一笔预收货款,转身就付给了下游企业,正常记账的话,是借银行存款,贷预收账款;借预付账款,贷银行存款,这样会导致公司资产总额增加。如果为了不增加公司总资产,可不可以这样记:借银行存款,贷预收账款;借应付账款,贷银行存款。或者用其他的计法?主要是这业务跨年了,不想让公司的总资产那么大。还是我这账的分录我也写错了?
师,我可以把利润表中预收账款余额调到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款吗?就是与年初的资产负债率相差很大,调了想当于几乎没负债了,可以这样吗
结转成本的时候,料工费嘛,工就是:生产成本-人工(这个科目),,,但是我有部分放劳务成本-人工。。。那么取料工费的时候可以取劳务成本-人工这块吗? 借:库存商品-某产品, 贷:生产成本-直接材料, 贷:生产成本-直接人工(这个改用劳务成本-人工,可以?) 贷:生产成本-直接费用
当月购买低值易耗品当月摊销吗?
老师,一般纳税人,销售货物月结,结算单上部分商品有退货,现在要开票,那是不是先开一张发货的蓝字专票,再开一张红冲蓝字部分退货的红字发票,共2张给对方?
低值易耗品是周转材料的二级科目吗?
老师,我想咨询一下,给员工交的房租开具的专票,能抵扣增值税吗?后期房租是需要从员工工资里扣回来的?
老师,我们是总代理,有五家二级代理,现在有个问题是这样,厂家给予我们所有代理商的补贴全部转到我们总代理销售系统给予我们抵扣货款,然后开折扣发票给我们,那我们给我们的二级代理是不是也要开折扣发票,但我们的销售单怎么开?假如总补贴款是30万(我们公司有10万,另外五家每家4万)。假如我们订100万的货,那我们只需支付70万,厂家发票会开100万,然后体现折扣30万,但厂家给我们开的销售单只体现数量,没有价格。那我们给我们的二级代理商如何开具发票及销售单?
老师您好报关单老板没有给我我在哪里可以查看,电子税务局,也没有开具发票,外贸企业,如果企业后期办理退税怎么办没有开具发票,还有发票应该怎么开
我刚接手了一家新公司 10月份季报的时候 公司是没有账的,报表是总监不知道怎么给添的数据,现在根据补的账一月份还能更改报表吗?
老师,交的房产土地税影响利润吗
老师,我公司11月份采购二手轿车32万,12月份需要计提折旧,分几年折旧,是否需要考虑净残值
如果是真实的业务就不用担心,预收款过大是因为没有开发票吗?其他应收款、应付账款过大要看下是什么原因,该平的账还要平一下
预收账款很大,是因为和客户之间有未付款矛盾,对方没有全部付款,合同没有签好,导致部分人工费不给付款,就不给对方开票了,开票需要缴税。等以后再有业务再说,就没有确认收入。应付账款很大是老板个人给对方付款了。其他应收款过大是老板转出去的款。
你的应付账款可以和其他应收款平一下账
借应付账款贷其他应收款吗?这符合会计规定吗?
可以有个代付款协议,借:应付账款 贷:其他应付款-xx 其他应付款和其他应收款对冲
贷其他应收款吧?那预收账款过大怎么办?
贷:其他应付款 然后其他应付款和其他应收款再做一步; 预收账款不申报收入没法消耗掉
那预收账款很大怎么办?就那样申报吗?
超过一年的预收账款应当按照未开票收入申报
23年资产负债表预收账款是零。24年才入账,今年年底不管可以吗?明年按照未开票收入申报可以吗?
暂时可以这样做 如果收入很少,预收账款很大也有可能会出现预警的
今年营业收入100万吧。预收账款127万呢。都是这几年银行存款没有做账积攒下来的。这样风险很大吧,会预警吧
现在预警是系统预警,这个不好讲什么时候会预警
对啊,我知道是系统自动预警。那怎么办啊?可以先做成往来款吗?
同学刚刚跟您讲过了 预收账款只能通过确认收入
我上个季度就没有管,就按照正常做账申报申报的,没有说预警呢
那您可以先这样申报 ,收到预警再申报
收到预警再申报啥意思?
他这个行业是热能设备。预收账款很大也没事吧
收到预警后会有专管员联系核实情况,你可以据实说明;