您好同学,出现这种情况,首先要看下你补记得银行存款有没有依据,要从建账开始一笔一笔记录
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
老师您好,公司收到上游一笔预收货款,转身就付给了下游企业,正常记账的话,是借银行存款,贷预收账款;借预付账款,贷银行存款,这样会导致公司资产总额增加。如果为了不增加公司总资产,可不可以这样记:借银行存款,贷预收账款;借应付账款,贷银行存款。或者用其他的计法?主要是这业务跨年了,不想让公司的总资产那么大。还是我这账的分录我也写错了?
师,我可以把利润表中预收账款余额调到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款吗?就是与年初的资产负债率相差很大,调了想当于几乎没负债了,可以这样吗
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
如果是真实的业务就不用担心,预收款过大是因为没有开发票吗?其他应收款、应付账款过大要看下是什么原因,该平的账还要平一下
预收账款很大,是因为和客户之间有未付款矛盾,对方没有全部付款,合同没有签好,导致部分人工费不给付款,就不给对方开票了,开票需要缴税。等以后再有业务再说,就没有确认收入。应付账款很大是老板个人给对方付款了。其他应收款过大是老板转出去的款。
你的应付账款可以和其他应收款平一下账
借应付账款贷其他应收款吗?这符合会计规定吗?
可以有个代付款协议,借:应付账款 贷:其他应付款-xx 其他应付款和其他应收款对冲
贷其他应收款吧?那预收账款过大怎么办?
贷:其他应付款 然后其他应付款和其他应收款再做一步; 预收账款不申报收入没法消耗掉
那预收账款很大怎么办?就那样申报吗?
超过一年的预收账款应当按照未开票收入申报
23年资产负债表预收账款是零。24年才入账,今年年底不管可以吗?明年按照未开票收入申报可以吗?
暂时可以这样做 如果收入很少,预收账款很大也有可能会出现预警的
今年营业收入100万吧。预收账款127万呢。都是这几年银行存款没有做账积攒下来的。这样风险很大吧,会预警吧
现在预警是系统预警,这个不好讲什么时候会预警
对啊,我知道是系统自动预警。那怎么办啊?可以先做成往来款吗?
同学刚刚跟您讲过了 预收账款只能通过确认收入
我上个季度就没有管,就按照正常做账申报申报的,没有说预警呢
那您可以先这样申报 ,收到预警再申报
收到预警再申报啥意思?
他这个行业是热能设备。预收账款很大也没事吧
收到预警后会有专管员联系核实情况,你可以据实说明;