你好这个是需要交所得税的,不用另外再调。
老师好,小规模纳税人减免增值税计入营业外收入,年终汇算清缴需要调增嘛?谢谢老师
小规模减免增值税,计入营业外收入,需要调整企业所得税汇算清缴吗?进行调增吗?
老师,小规模没超45万减免的增值税没有转入没有转入营业外收入,汇算清缴要不要做纳税调增呢
老师,汇算清缴营业外收入是小规模未达起征点免税的,这个需要调增吗?
老师,所得税汇算清缴。小规模免征增值税,进入营业外收入,这个不用纳税调增吧
请问老师,收到的租赁发票交印花税用计提吗
处置固定资产,汇算清缴的时候要调报表吗?
老师,我们是建筑公司,关于和员工达成的工伤赔偿私了,公司和员工之间签订了一个事故私了赔偿协议,然后给他打了2万款钱,啥票据单据都没有,这样能入账福利费吗?
老师好。。金蝶小企业,没有工程施工这个科目。应该在哪里添加
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
老师,经营范围里要有工地的消耗品,工地的机械租赁等业务,那么在取公司名字时含哪些关健词好些
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
意思是汇算时调增,交企业所得税对吗
你好,这个不用调,因为平时你申报的时候就已经算进去了,平时就已经交过了。
老师我确认收入的时候给1%的税款计提了,然后做的那笔分录记入营业外收入,是不是要调。 借,银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借应交税费 贷营业外收入 我说的这部分
你好,说了这部分不用调。 比如你一季度没有达到起征点,二季度的时候你计入了营业外收入,那么在申报二季度所得税的时候就已经算进去了,你看一下你的利润表你就明白了。
我的利润表中这部分营业外收入我减掉了
你好,如果减掉了,到时候就要增加,正常是不用减的。
嗯嗯,那汇算清缴调增税款是调增成本加本年利润总额合计是不是
你好,是的,就是这样子的。