你好,要看你的明细账,看哪一个凭证做错了?

本月进项多,销项少,不用交增值税。做凭证时还要做应交税费-未交增值税借方的凭证吗,还是只要做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方金额就可以了
上个月进项大于销项,留底10,不用做账务处理 ,本月,销项大于进项,销项减去进项是20,那我本月结转增税 ,这样写 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20贷应交税费-未交增值税20 ,还是直接写借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷应交税费-未交增值税10,
本月增值税有进项没销项做账是不是把销项转到未交增值税,等有进项的时候再抵扣申报,这个月增值税申报是不是申报负数
增值税及附加税费申报表中,有一项,期初未交税额(多交为负数),这一项现在显示的是负数,属于多交税额,也已退回多交税额,如何能把申报表中,的负数去掉,不让再继续显示?
上月月底手动输入分录结转未交增值税 借 应交税费-应交增值税- 销项税额 200 应交税费-未交进项增值税300 贷 应交税费-应交增值税-进项税总额500 这月销售出商品无票收入销项税为500元 就当现在是月底需要手动结转未交增值税,请问分录怎么写未交增值税的分录?老师 麻烦写全一点谢谢
员工报销支付的年会红包及开工红包,可以计管理费用-福利费吗
请问老师,增资的印花税什么时候交呀
老师 只要是职工福利费 都必须通过应付职工薪酬-福利费核算吗 可以直接借管理费用-福利费 贷 银存吗
老师,水费的税率是多少呢
老师,劳务成本需要结转损益吗
朴老师 附加税的计提和缴纳的分录怎么做?
个体户经营个税汇算清缴后,税务不认可部分的工资,需要把现金发放的工资调出去,表中是直接调减费用好,还是在调增表中调整好
生产企业找外贸综服公司代理出口要不要做出口免抵退税备案
老师你好:我们项目人员修车费开成*劳务*维修费发票了,还可以用吗
老师月底计提工资和社保公积金的时候, 用计提个人所得税吗 第二个月15号发工资
估计是以前年度的问题。
估计是以前年度的问题,就是上一年2024年的问题。