你好; 意思你是用上月留底10 抵减 本期产生的20 ; 直接缴纳10即可 ;是吗?
老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
上个月进项大于销项,留底10,不用做账务处理 ,本月,销项大于进项,销项减去进项是20,那我本月结转增税 ,这样写 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20贷应交税费-未交增值税20 ,还是直接写借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷应交税费-未交增值税10,
老师您好!请问一下你上次回答我的一个问题是进项180万,销项160万,进项大于销项的,您给的分录是借:应交税费-应交增值税- 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税-进项税180; 借 应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。那么我可不可只做前面一个分录,借:应交税费-应交增值税- 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增值税-进项税180; 不做这个分录 借 :应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。这样子可以吗?
2023-06-14 12:59 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 老师最后一步(销大于进)(进大于销)是不是结转他们的差额(销减进)
是的,我做账分录怎么写
你好; 你之前留底进项税10 在未交增值税借方挂着的哇 ?
进项大于销项不用处理吗,没有结转,也没有在未交增值税挂着
你好 ; 那你就一起结转:借 销项税; 贷 进项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税; 缴纳 :借 应交税费-未交增值税; 贷银行存款