那个不是因为管理不善,不需要转出

你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录
老师,我们公司是代理商,卖出商品后被退货,我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了,退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票,报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了,做了进项转出的。有3万多,我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对?如果有错,麻烦老师帮我写一下正确的分录,谢谢
请问:2022年采购产品的100万专用发票,且购买方已经抵扣了,因折扣问题,需要开红字退票,我们除了当期做进项转出,要调整成本吗?当期调整?还是要通过以前年度调整利润?
1月收到客户开过来的发票,增值税已经抵扣了。现在销售退回,客户那边发票作废,我公司还需要做这份发票的进项税转出吗
收到一张进项专票,当期进行抵扣了,后来查到这张票对方税收编码选错了,且对方公司已经注销了没法重开发票,现在税务局要求我们进项转出,怎么合理维护我司的权益?对方在开发票当期已经交过增值税了。
老师民工工资今年2月甲方代发去年的工资,每个人基本上都是几万以上也扣不到民工工资公司可以拆分工资申报吗
老师,公司缴法人社保7500元一个月,这个公司只缴社保不发工资可以吗,法人工资在其他公司发放,
老师好,想问一下,每月摊销的费用,等摊销完后,是不是就可以把摊销的名称全部删除
企业所得税申报的收入和增值税收入不一致 跟账里做的也不一致 是申报错误还是咋回事
老师,公司主营产品批发,但营业执照经营范围上也有企业咨询这项,现在需要给对方开现代服务的发票,对方付款后,分录怎么做呢
老师,请问一下,这边公司发货,有拿其他公司的货一起发,但是没有开票也没有付款,但是这边公司又开发票销售出去了,这部分不是公司的产品怎么做账呢
老师,年报期间费用的管理费用中,社保跟住房公积金应该放在哪一个项目。
电子税务局里清单发票怎么开,菜米油盐类的
电子税务局里,厨房所需的菜米油盐,能统一开蔬菜,后面附清单,可以吗?
老师,第三方非金融机构的企业有接收承兑,贴现的这种业务合规吗
是因为已经过了产品保质期,这种不用转出是吗?
是的,那个不需要转出
好的,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。