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老师,24年12月对方开了冲红一张发票3万元(蓝字发23年开)同时给单位银行账户打款1.5万元,1月会再开一张蓝字发票。账务怎么处理比较合适?

2025-01-08 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-08 12:40

你好,红字发票按照2023年的会计分录做负数 十二月份收十二月份收到钱的时候12月份收到钱的时候,借银行存款,贷,预收账款 1月份开票的时候,借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费

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你好,红字发票按照2023年的会计分录做负数 十二月份收十二月份收到钱的时候12月份收到钱的时候,借银行存款,贷,预收账款 1月份开票的时候,借,预收账款贷,主营业务收入,应交税费
2025-01-08
新年好 先根据红冲的发票做之前入账的相反分录,然后根据重新开蓝字发票再做相应分录就是了
2024-02-19
同学,你好 之前蓝字分录做一摸一样的,金额负数
2024-02-29
你好,合并一张,不用对应发票号
2021-01-29
采购方先开信息表,销售方然后再根据信息表开红字发票。
2022-11-23
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