你好,2024年的时候可以暂估入账算到2024年的成本里面

老师好,24年年终奖是不是24年12月计提就可以算24年成本,25年什么时候发都可以?
老师请问:24年收到几台设备的发票,未入账库存。25年这几台卖出去才开票。这样24年收到的成本票可以直接在25年入账为:主营业务成本吗?
24年出口的货物,25年1月开票的,成本可以做在24年12月吗
老师,请问2024年的成本费用,在2025年才开票,可以算作24年的成本么
老师,请问24年的成本,25年才开票,可以算作24年的成本么
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
前面做账直接就做成本了,没有暂估,可以么
您说的直接做成本是什么意思?
就是淘宝充值推广了以后直接做成主营业务成本了,没有票
没有发票可以做成本,但是不能提前扣除
做暂估了就可以提前扣除
你得拿到发票才能扣除,没有发票不行
暂估入账算到2024年的成本里面分录怎么写啊,老师
借主营业务成本 贷银行存款 你这个后面还会有发票进来吗?
对的 平时就是这样做账的,但是25年才能拿到发票,年底怎么报税
就是你2024年这么做账,2025年拿到发票以后,把上面的会计分录冲销,再按照发票再做一笔会计分录就行了
2024年这样做的成本包时候可以扣除么
没问题,可以扣除的,只要你在汇算清缴之前拿到发票就行