您好,现在补做分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-代扣代缴个人所得税
请问小规模企业2019年9月没有计提个税,导致2020年应交个人所得税科目借方一直有余额,应该怎么调账
老师,你好,账套有个以前年度的个人所得税,没有计提然后直接支付了,导致现在账套那里有一个期初余借方余额,这个现在该怎么办 ?
以前年度账面少提了企业所得税,但实际税务交了,导致应交税费-应交企业所得税借方有余额,后续分录该怎么写
老师,去年工资多计提了,导致个人所得税现在也是借方余额,个税交多了。今年应该怎么调平?
以前年度没计提的个人所得税导致现在账面上应交个人所得税有借方余额怎么调整
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
好的,谢谢老师
之前代账的我看进项税和销项税都没有结转到转出未交增值税,我现在能调吗
祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~