可以的,可以这么做的。

1月初开票100万,税率9% 借:应收账款? 贷:工程结算? 应交税费? 2.1月产生工程费用20万 借:工程施工-合同成本/间接费用20 贷:银行存款等20 3.1月底确认收入30%,即30万 借:主营业务成本20 工程施工-合同毛利 10 贷:主营业务收入30 4.2月产生工程费用60万 借:工程施工-合同成本/间接费用60 贷:银行存款等60 5.2月底确认收入70%,即70万 借:主营业务成本60 工程施工-合同毛利 10 贷:主营业务收入70 6.完工 借:工程结算? 贷:工程施工-合同成本/间接费用? 贷: 工程施工-合同毛利 ? 麻烦老师帮填一下第一条和最后一条分录的金额
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已银行到账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资。记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,贷应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,接下来工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本190万,贷记工程施工190万。这样操作流程对吗?
老师,我在一月份开出工程发票30万,在月时,我做了开出发票(借:应收帐款30万, 贷:工程结算29.7万元,应交税费-应交增值税(销项)0.3万元)、暂估这项工程成本(借:工程施工-合同成本 29万元,贷:应付帐款 29万元)月未还做了这项工程的结转(借:工程结算29.7万元,贷:工程施工-合同成本29万元,合同毛利0.7万元;借:主营业务成本29万元,合同毛利0.7万元,贷主营业务收入29.7万元。 到3月份,开出的这项工程发票被退回,我开出负数发票,(借:应收帐款-30万元,贷:工程结算-29.7万元,应交税费-应交增值税(销)-0.3万元),那这张负数发票,同样也要做负数的成本,月未也要做负数的结转吗
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
老师小规模纳税人,建筑公司,直接材料、费用、人工费,借-工程施工-材料费/人工费/直接费用80万, 贷:银行存款 80万月末结转成本 借:主营业务成本80万 贷:工程施工-材料费/人工费/直接费用80万 这样写的分对吗?麻烦老师给我指导一下谢谢
老师有个客户想跟我们谈合作,假如这个散酒我们卖他¥30斤,针对白酒行业,我们收他多少个税点,我们不亏本,然后如果要是含税价的话定价多少钱比较合理
老师,单位人员离职后养老减员怎么申报
老师您好,甲公司将某工程承包给乙公司,甲供水电,当时合同约定甲给乙开水电发票,税率13%,甲供水电款从工程结算中扣回,所以业务部门结算时水电税率都按13%对其扣款,但财务上水的税率为9%,另外合同中没有说明水费里面还有污水处理费,所以业务部门没有对污水处理费从结算中扣回,财务直接将污水费以分割单形式提供给乙方同时从工程款中扣回。所以财务和业务部门产生了两个差异,一个是水的税率,另一个是污水费,请问产生的差异最终该如何解决呢?
想问一下,像差旅费中的餐费,通行费金额不大的,没有发票,你们都会在年稅调增吗?
建筑公司,2024年发生收入300万 成本277万 现在供应商冲红120万成本发票(普票),我该怎么处理?如果需要补交企业所得税,要补滞纳金吗 有没有办法不补缴税款或少补缴税款的办法
老师,某公司经过农村个人土地,在地下埋管道,影响土地收成给予个人的补偿,这个个人给这个公司开具什么发票呢
老师,项目人员出差期间单位提供的出差补贴的现金流量,我应该选择什么?
分公司报表怎么合并到总公司来呢
【亿企赢】贵单位的财税合规服务已到期,为保障贵单位财税异常风险检测,发票数据安全,往来异常监控不受影响,请您安排财务负责人完成缴费。费用:980元/年,可对公转账,账户名:亿企赢网络科技有限公司。开户行:中国工商银行杭州云栖支行。汇款账号:1202023019900088174 。如您已缴费或者需要帮助,请联系您的税务会计,回复T退订。 老师,收到这样的信息,这个亿企赢是干嘛的,必须得办吗?
请问用于公司岗位培训的物资,收到的专票可以用来抵扣吗?