您好,发票开几个点的?

各位老师大家好,小规模企业,开出了36万元的发票,是自己种的苗木销售,然后,现在没有账务,以36万元为基础,缴多少企业所得税呢,苗木有没有免企业所得税呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师大家好、进项税额大于销项,月未要不要转出,还有就是这个月开出了销项105000元的增值税,税额12079.65,然后怎么算开进来多少进项呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,公司的车,然后买了强险和商业险,共计4110.36元,然后只有3810.36元开来了发票,300元是车般税,没有发票,这个怎么入账呢,请各位老师指点一下
各位老师大家晚上好,我们公司是小规模,1季度开票金额,专票5000元,普票280000多,没有超出起征点,现在我该怎么填写增值税申表报,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家好,比如53068.19元,是增值税款,这个是地方税,就是公司挂靠的公司,然后是外地公司,需要交的这种地方税,这个53068.19怎么推算出来是多少金额呢,就是上税的金额,请老师们指点一下,谢谢,人家说的是1156886.55元的增值税,但是我怎么算都推算不对,然后税率是多少呢,请老师们指点一下,谢谢
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了,申报增值税申报表的时候也进项转出了,后面分录怎么做呢?
用未分配利润买个车怎么记账
热镀矩管的税收编码是多少
我是代理记账会计,现在账上遇到个问题。他是电商线下都有收入。银行存款收款有公司有个人,都挂应收账款,销项发票有时候做借库存现金,有时候做应收账款。有时候他又拿库存现金去付工资,有时候去付报销款,有时候做提现,借银行存款,贷库存现金。现在账上有几百万库存现金应该怎么平呢?感觉分录有点搞不清楚混乱了。他有对公公司收款,有对个人收款 公账上这么显示。销售收入,有已开票收入,未开票收入,已开票收入有时候挂应收账款,有时候挂库存现金,未开票收入就挂应收账款。现在库存现金余额有六百多万,应收账款贷方有四百多万 。这个要怎么调整呢?
利润分配~未分配利润公司现在账上没钱,可有预交股息红利,有其他应收款股东贷方余额这个科目,可以先分出来吗
已申报未缴款的申报表可更正吗
物料入库如何操作?物料入库入系统如何操作。
小规模、1个点的,老师
您好,1%,增值税=12000/1.01*0.01=118.81 城建税及附加=118.81*(7%%2B3%%2B2%)*50%=5.94 印花税=12000*0.0003*50%=1.8(税率按万分之三计算的) 所得税=12000/1.01*5%=594(按没有成本计算的) 所有税费加在一起就可以了。实际上小规模纳税人月开票不到10万,增值税及附加都是免征的,如果一成本没有,留个所得税就可以了。