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老师,我2023年的4月份有一笔其他应付职工薪酬。计提4月的工资。现在账上挂在贷方。我的这个是。怎么办呀?或者是怎么把这个帐冲掉

2025-01-10 23:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 23:24

您好,是没有实际发放吗

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快账用户2284 追问 2025-01-10 23:25

应该是没有发,这个怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-01-10 23:25

实际发放就可以冲掉

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快账用户2284 追问 2025-01-10 23:26

那我这个还要补一张工资单然后给他发放。是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2025-01-10 23:27

你好,可以这样的哈

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快账用户2284 追问 2025-01-10 23:43

老师,我查了一下账呢然后我都有具体还有支付。我这一笔账是不是具体多了?然后我怎么处理呢?

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快账用户2284 追问 2025-01-10 23:44

是计提。刚刚打错了。

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齐红老师 解答 2025-01-10 23:45

那就更正一下红冲分录

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您好,是没有实际发放吗
2025-01-10
发放时 借应付职工薪酬6000 贷银行存款5500 个税500
2022-05-19
借:管理费用—工资 借 管理费用—管理人员职工薪酬  负数
2024-01-12
你好,有计提大了一笔,是多计提了工资的意思? 
2023-05-24
同学你好 这个不能按照减掉的工资计提呀 个税是个人承担的 你按照减掉后的计提那就是企业承担的了
2022-12-01
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