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老师,24年的账25年才取的发票,24的发票25年才报账税务主要企业所得税有什么区别,账上面怎么处理

2025-01-11 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 08:48

你好,24年的成本费用吗?如果是的话,在2024年需要暂估。然后,2025年红冲暂估,在做发票的汇算清缴之前,取得发票就可以抵扣所得税。

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齐红老师 解答 2025-01-11 08:49

借成本费用,贷,应付账款,这个是2024年 2025年,借应付账款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润,贷,应付账款。

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:16

没有暂估24年,跟供应商数据对好了,一直没有开票给我们,25年拿到发票后可不可以把发票直接附在24年的凭证后面

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:19

你好 可以的,可以这么做的。

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:23

现在还有一张24年的劳务票,在24年没有入账,25年报账时不用做以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:26

你好,可以做的呀,企业会计准则用1000年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:26

企业会计准则用以前年度损益调整, 小企业会计准则用利润分配未分配利润

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:40

是不是借:以前年度损益调整,贷:应付账款,借;应付账款;贷:利润分配—未分配利润

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:41

不对,借,以前年度损益调整。贷,应付账款, 借应付账款,贷,以前年度损益调整。

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:46

那以前年度损益不是应该转到本来利润分配—未分配利润里面吗

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:46

就这个点搞不清楚

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:46

你看下一正数与负数 暂估是一样的话不用结转的呀,一般是月底结转到利润分配未分配利润愿望没有余额

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:47

24没有暂估

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快账用户5742 追问 2025-01-11 10:48

24年我没有做暂估

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:50

借以前年度损益调整,贷应付账款 借利润分配,未分配利润 贷以前年度损益调整。

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你好,24年的成本费用吗?如果是的话,在2024年需要暂估。然后,2025年红冲暂估,在做发票的汇算清缴之前,取得发票就可以抵扣所得税。
2025-01-11
那3个月补摊销计入利润分配-未分配利润
2025-04-24
如果是8~12月份的成本费用, 借利润分配。未分配利润 贷银行存款 汇算清缴纳税调减 没有问题
2025-02-24
关键是那个暂估的成本费用是否真实要支付的?
2025-03-17
你好。努力解答中,稍后回复你。
2025-04-09
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