你好,24年的成本费用吗?如果是的话,在2024年需要暂估。然后,2025年红冲暂估,在做发票的汇算清缴之前,取得发票就可以抵扣所得税。

老师,你好:我23年12月开错了一张发票,24年1月才发现并红冲了,请问23年和24年应分别怎么处理呢?23年错开导致账面利润高影响到企业所得税
老师,24年的账25年才取的发票,24的发票25年才报账税务主要企业所得税有什么区别,账上面怎么处理
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,我24年8-12月的部分发票在25年2月才取到,24年没有预提,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,就入在了25年2月。这样在会计上和税务上会有什么问题吗?
老师好,我是一般纳税人,小企业会计准则,24年汇算清缴后,需要补缴企业所得税,请问会计分录怎么写呢?对于24年账务和25年的账务分别有什么影响呢?
关联表单-G113020 年度关联交易财务状况分析表(报告企业合并报表信息)这个表为什么默认必填?
汽车行业,26年的税负率,增值税这块,谢谢
企业关联报表提示当“119企业集团最终控股企业”栏选“否”时,120企业集团最终控股企业名称不应为本企业名称。以前也是这么填的,但是今年却有提示
以前销售方开的红字发票,购买方没有抵扣跟勾选,现在购买方还需要确认红字发票信息确认吗?销售方应该可以直接那边确认开出红字发票吧
老师开具报销发票规格型号是不是必须填的?必填项有数量单价金额税率
老师,之前申报的时候,享受了小微企业的六费的减免政策,现在税局要求更正2023年到7月份到现在的,那么补税的分录我要怎么做?
老师给对方发样品 不要钱,收入该怎么做
老师,我公司是独立核算的分公司,汇算清缴的时候,咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
请问,本公司,月度应交月度末,计提税费附加(城建税,教育费附加,地方教育费附加),目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条,享受50%减免。月末计提时,是按全额计提?还是按50%计提?(公司2026年4月应交增值税是20000元,计提附加税时,如何计提?)
你好 5月份开具的增值税专用缴款书(双抬头) 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
借成本费用,贷,应付账款,这个是2024年 2025年,借应付账款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润,贷,应付账款。
没有暂估24年,跟供应商数据对好了,一直没有开票给我们,25年拿到发票后可不可以把发票直接附在24年的凭证后面
你好 可以的,可以这么做的。
现在还有一张24年的劳务票,在24年没有入账,25年报账时不用做以前年度损益调整吗
你好,可以做的呀,企业会计准则用1000年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润。
企业会计准则用以前年度损益调整, 小企业会计准则用利润分配未分配利润
是不是借:以前年度损益调整,贷:应付账款,借;应付账款;贷:利润分配—未分配利润
不对,借,以前年度损益调整。贷,应付账款, 借应付账款,贷,以前年度损益调整。
那以前年度损益不是应该转到本来利润分配—未分配利润里面吗
就这个点搞不清楚
你看下一正数与负数 暂估是一样的话不用结转的呀,一般是月底结转到利润分配未分配利润愿望没有余额
24没有暂估
24年我没有做暂估
借以前年度损益调整,贷应付账款 借利润分配,未分配利润 贷以前年度损益调整。