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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录

2025-01-11 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-11 10:34

你好  退回的10万  借:银行存款  10万 贷:预付账款-xx公司      用现金支付  借:预付账款xx公司  10万  贷:库存现金 10万

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你好  退回的10万  借:银行存款  10万 贷:预付账款-xx公司      用现金支付  借:预付账款xx公司  10万  贷:库存现金 10万
2025-01-11
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
应付账款暂估结转到预付账款里面, 借应付账款暂估 应交税费应交增值税进项 贷预付账款,你的第三个分录写这个。
2022-03-09
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
你好;      是的; 可以这样来 挂账的 ; 销售做 :借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品   
2022-03-08
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