你好,退回预交增值税和附加税,分录是 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,请问建筑服务跨区域预缴增值税,附加税和所得税分录怎么做?
请问老师,小规模建筑安装企业涉及到跨区域预缴增值税及附加税,这个分录怎么写
8月份现在预交7月份的一笔跨区域增值税和附加,那么在申报8月份时候可以把预交的税金抵掉吗
老师跨区域预交了增值税 附加费这些 申报的时候预交这些不能减去吗
老师,郭老师,用固定资产投入做实收资本,这个流程究竟应该怎么弄呀
老师请问:给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师,请问一下,公司节税可以通过投资购买万年青呀这些贵的绿植,然后一年后说养死了,投资失败,这样,钱也拿出来了,成本也有了
给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
老师您好 建筑企业 有销项税 有进项税 有预交增值税,会计分录怎么做
如果之后是不同的问题,请分别提问,谢谢配合 销项税额分录是,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 进项税额分录是,借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目 预缴增值税分录是,借:应交税费—应交增值税(已交税金),贷:银行存款