你好,如果发放就贷银行存款
老师,我想咨询一下劳务派遣公司,每月先计提劳务派遣员工工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬 付的时候借应付职工薪酬贷银行,到年底要开票开的是差额票,这个怎么再做账?工资和服务费是分开开的
老师,去年计提并支付的工资做的分录是 借:管理人员职工薪酬20000贷:应付职工薪酬-工资20000 借:应付职工薪酬-工资20000 贷:其他应付款20000 今年更正个税为0了,怎么做分录冲掉
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录
老师好,请问预支工资的员工工资,计提时候还要计提吗?预支工资时候做了会计分录:借:其他应收款-XXX ,贷:应付职工薪酬-工资,发放预支工资时候:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
老师,民非企业不可以享受残保金优惠政策吧?
买的软件,开票信息系统服务,聚水潭软件,40多万,计入固定资产还是无形资产合适呀,后期每年还有20万左右的费用,该计入固定资产还是无形资产合适呀
公司新规,5年内必须实缴,有别的办法短时间内不实缴或者少实缴吗?
个体户工商已注册,先去刻章、银行开户、财务税务上线是吧
小企业会计准则,工程施工行业,可以执行新手区会计准则吗?
公司两年前买了一辆二手车,如今又处置出去了,需要交税吗
老师,当月开出销售发票,当月也收到货款了,可以不用应收账款过渡下吗?直接做借银存,货主营业务收入,应交增值税?
进项税加计扣除到现在借方还有两万多的余额,现在还可以抵扣增值税吗,要怎么做才能抵扣呢
股权激励10万x10%一2520=4780实际交个税,计算结果有没有错?研发加计扣除,按工资薪金支出:实际发生10万十加计扣除10万,共税前可扣除20万?
老师好,我们是主营水利工程公司,找朋友开了几家个体户给主公司开票。把钱打过去以后怎么把钱再回到主公司法人或股东账户上。
如果暂时不发放就不用做分录
收到谢谢老师
不客气同学,麻烦给点亮下五星谢谢