进项税认证以后,需要在确认环节进行确认 如果没有提交确认 是带不到附表2的

问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢?
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,比如当月确认收入,但是次月才收到进项发票他当月确认了收入次月没有暂估成本,直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,比如当月确认收入,但是次月才收到进项发票他当月确认了收入没有暂估成本,直接在次月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?
老师您好:我这个月刚接手一个企业是一般纳税人,主营设备销售和产品设计研发,我看之前会计做的账有一些问题,5月份确认一笔收入,6月才收到进项发票他5月确认收入但没有暂估成本,直接在6月收到进项发票时做了入库从库存商品直接结转到了主营业务成本,老师我需要调整吗?还是不需要管之前做的账
进项发票,合同,转款金额这三者与销售清单金额不一致可以吗?销售清单比前三者少了2166.25元
老师请问演出行业 采购的衣服成本 分录借方计入哪个科目合适呢
老师 法人从公账取了5万元,没有发票,除了做工资,还能怎么做
老师,您好!供应商2025年先开具了发票,但是未发货,货要2026年,那这张发票2026年做成本的时候还能用吗?
朴老师,请问A公司给B公司开了100万发票,但是B公司因为资金链断裂不能付款,已经起诉中。现在A公司重新注册了新公司,B公司要把货款付到新公司,这种情况,新户可以收钱吗?税务局允许吗?这笔钱怎么能取出来?
老师,公司买了二手车,8000元,是亲戚,钱不用给,但账上是不是要对公钱打出去一下
老师,请问一下,残疾人什么条件能扣减增值税
咨询下老师,2026年开始的新政策,增值税5%改成3%,我司是人力资源公司,差额发票的征收率还是之前的5%呢还是也改成3%
24年老板分红,有计提法定盈余公积2000元,25年不分红,这个法定盈余公积还需计提么?
24年老板分红,有计提法定盈余公积2000元,25年不分红,这个法定盈余公积还需计提么?
全部都完事了,勾选之后统计,然后确认,你说的这步骤都已经完事了
如果是当天完成的话 第二天试一下;或者尝试更换浏览器 这两天增值税征管系统有一些问题 存在带不出来的情形的
话说,和我这个特殊的行业有没有关系啊? 老师你说的对,今天报税系统就很奇怪
和行业没关系 这个月系统不稳定 我下午勾选完发票去查询统计里面就没有 试了好几次 最后才成功了