从会计处理看,可做 “借:应收账款 70,贷:其他应付款 70” 的调整来平账。但调整要确保符合业务实质,若法人确实代企业还款或有合理协议转应付款则可行,否则可能违反真实性原则。同时,调整可能影响税务,还会面临审计与监管风险,调整前应与财务人员、税务顾问沟通并备好相关材料。

老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师,我们公户借给别家公司30万,现在欠费70万,我想把30万其他应收款直接转为应付账款,再直接付剩下的40,借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40,我这样做账,再补开一张70的全额发票是吗
老师,A公司收B公司70万,A给B开了6%专票。然后A把这笔钱扣除税率差额支付给了C。C给A开的3%专票。 A公司账务处理 1:收到70万 借:银行存款 70万 贷:收入 70万/1.06 销项税 70万/1.06×0.06 2、支付给c公司 借: 其他应付——供应商往来 70万/1.06×1.03 贷:银行存款 70万/1.06×1.03 3、收到发票,不入成本吗?该怎么做账呢
老师下午好,我公司有个法人股东当初投资时,30万进了实收资本,70万打给法人,法人转到公司账户,账务处理当时会计把这70万计入了资本公积,现在 法人股要退出,想要拿回这70万,没有其他说明,我现在能把资本公积的这70万调到其他应付款吗?然后在返还给法人?麻烦帮忙解释一下
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
老师你好。之前单位买的一辆车已经将近四年。现在要转给个人,应该有什么手续?财务税务手续有哪些?
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
只有法人转他们记录,其他没有,能不能转账记录打印的符下
同学你好 这个可以的
私人法人转私人法人卡行不行
同学你好 这个可以的
只要我有转账记录,就可以按照我上面分录做是吧
嗯 这个是可以的哦