你好,你是选择到12月份最后一天吗?

几年前的建筑工程合同,9月份彻底结清尾款,这个合同甲方需要申报印花税吗?,申报的话日期写到合同签订日期还是结尾款日期,是选择按季度申报,还是按次申报,会不会有滞纳金
老师,我刚申报了印花税,已经缴纳了,按次申报的,税款所属期我写了9月份,然后产生了10元滞纳金,那我作废申报重新申报缴纳有用吗,我想把税款所属期改10月
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
老师,请问印花税是按次申报,23年一月份申报22年12月份缴款时为啥有滞纳金?
老师请问印花税按次申报,申报期限选错导致有滞纳金但是无法作废怎么办呀,也修改不了申报期限
老师:小规模 一般纳税人,纳税申报表免税额按3个点免,那我们销售发票上开的是1个点,做账时营业外收入按哪个?
老师,请问税金对不上,一般是指什么呀,是增值税吗,就是说我金蝶账册和电子税务局上的数据对不上
老师我们这个小规模运输公司,季度报税,5月份成本预估做多了导致成本大于收入,没办法反结账。6月份调整后营业成本是负数,季度的收入和成本是正常的这样可以申报吗
老师请问一下,500万元以下的固定资产一次性加计扣除,我们买的车辆价格包不包括购置税在内里
老师,暂估成本120万,开出来发票200万,已经入账了还报报表了怎么办,现在暂估是借方有余额怎么办
朴老师您好,这个月多了个残疾人就业保障金申报,这个怎么申报啊老师
利润表和资产负债表有啥衔接关系
老师,2026年5月做2025年汇算清缴又补交了企业所得税,在2025年的账上计提了,汇算清缴也报了,该怎么弄
买了一个空调,然后材料费是160,就是打孔铜管这些,这个160,计入管理费用 什么二级明细啊?
老师,暂估成本计提120万,但是开出来的发票200万,已经入账了,怎么办
选择的是12.10的
你好,你需要选择12月31日
好的 感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利