您好,这种情况红冲暂估的120万,然后按照200万做账

老师,21年我们账上暂估200万,有30万是没有成本的,12年汇算也调增了,余下的170万成本票回来冲了暂估,那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
老师,我实际采购原材料100万,没有票,也没有核对,暂估入库了120万,暂估出库了110万。现在核对实际出库只用了90万。已经结转成本。这个怎么调整
2022年02月接手了一家单位,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
2022年02月接手了一家单位代账,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
老师:小规模 一般纳税人,纳税申报表免税额按3个点免,那我们销售发票上开的是1个点,做账时营业外收入按哪个?
老师,请问税金对不上,一般是指什么呀,是增值税吗,就是说我金蝶账册和电子税务局上的数据对不上
老师我们这个小规模运输公司,季度报税,5月份成本预估做多了导致成本大于收入,没办法反结账。6月份调整后营业成本是负数,季度的收入和成本是正常的这样可以申报吗
老师请问一下,500万元以下的固定资产一次性加计扣除,我们买的车辆价格包不包括购置税在内里
老师,暂估成本120万,开出来发票200万,已经入账了还报报表了怎么办,现在暂估是借方有余额怎么办
朴老师您好,这个月多了个残疾人就业保障金申报,这个怎么申报啊老师
利润表和资产负债表有啥衔接关系
老师,2026年5月做2025年汇算清缴又补交了企业所得税,在2025年的账上计提了,汇算清缴也报了,该怎么弄
买了一个空调,然后材料费是160,就是打孔铜管这些,这个160,计入管理费用 什么二级明细啊?
老师,暂估成本计提120万,但是开出来的发票200万,已经入账了,怎么办
什么意思老师,可以讲详细点吗
就是你先把暂估的会计分录红冲,这个清楚吗