您好,这个是可以正常申报,没关系

小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税,因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
老师:小规模 一般纳税人,纳税申报表免税额按3个点免,那我们销售发票上开的是1个点,做账时营业外收入按哪个?
老师,请问税金对不上,一般是指什么呀,是增值税吗,就是说我金蝶账册和电子税务局上的数据对不上
老师我们这个小规模运输公司,季度报税,5月份成本预估做多了导致成本大于收入,没办法反结账。6月份调整后营业成本是负数,季度的收入和成本是正常的这样可以申报吗
老师请问一下,500万元以下的固定资产一次性加计扣除,我们买的车辆价格包不包括购置税在内里
老师,暂估成本120万,开出来发票200万,已经入账了还报报表了怎么办,现在暂估是借方有余额怎么办
朴老师您好,这个月多了个残疾人就业保障金申报,这个怎么申报啊老师
利润表和资产负债表有啥衔接关系
老师,2026年5月做2025年汇算清缴又补交了企业所得税,在2025年的账上计提了,汇算清缴也报了,该怎么弄
买了一个空调,然后材料费是160,就是打孔铜管这些,这个160,计入管理费用 什么二级明细啊?
老师,暂估成本计提120万,但是开出来的发票200万,已经入账了,怎么办
老师是不是季度和本年累计金额比例正常就没问题阿姨
嗯对,这个是没错的