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今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?

2025-01-13 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-13 10:56

您好,原来的发票对方是全额给红冲了吗,如果是,把原来的分录全部冲红,然后按新的发票重新入账即可。原来的账务不需要改动。

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您好,原来的发票对方是全额给红冲了吗,如果是,把原来的分录全部冲红,然后按新的发票重新入账即可。原来的账务不需要改动。
2025-01-13
同学你好 对方开的红票你是看不到的 申报 12 月所属期税报时。 你把 1400 正常认证勾选 同时,申报时, 红字发票金额会被税局系统自动抓取的。 最终的结果 还是 1400 你的账务处理 也按照这个逻辑做账。 冲销前面的 2000 重新做新开的 1400
2025-01-13
你好 冲销原来的分录 再做一次到的53万的 如果企业会计准则 原来计入 成本费用的 成本费用科目使用以前年度损益调整代替
2023-06-21
同学,你好 之前发票的分录做红字分录,然后按照新的发票,重新做账
2023-09-16
借应交税费,应交增值税进项, 贷利润分配未分配利润,这个是发票的税额。然后汇算清缴纳税调增就可以的。
2024-10-03
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