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你好,老师辛苦了! 我6月份暂估了100万的库存商品/配件,出库使用了,也结转了!现在因为一些原因只能收到了金额61万的发票,其余的是收不到的!现在这个多暂估出来的部分我要怎么冲,怎么做分录?

2025-01-13 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 14:14

你好,你收到了货物吗?实际有没有收到货?

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快账用户2885 追问 2025-01-13 14:22

我们是和对方公司因为长期合作的,一般都是缺什么配件拿什么配件,然后一个季度一结算!所以6月份成本不够,我就估了100万的配件费用,我们只收到61万的配件,上个月对方公司出事,就没办法合作了!所以这个多估出来的39万我该怎么冲掉它!

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齐红老师 解答 2025-01-13 14:25

你好,你当时暂估是怎么做的凭证就做相反的凭证。

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快账用户2885 追问 2025-01-13 14:27

结转的那个也是负数冲了呗!

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齐红老师 解答 2025-01-13 14:30

你好是的,也是一样的。

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快账用户2885 追问 2025-01-13 14:57

那当月利润表主营业务成本负数吗?

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齐红老师 解答 2025-01-13 14:59

你好是的看借方贷方哪个金额大,如果只有这一笔的话就是负数。

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快账用户2885 追问 2025-01-13 15:07

季报的时候,不是有个财务报表信息与采集吗?填写负数没事吗?

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齐红老师 解答 2025-01-13 15:10

你好,你如果填利润表的话,不建议你填负数。

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快账用户2885 追问 2025-01-13 15:14

那怎么调整啊!

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齐红老师 解答 2025-01-13 15:17

你说的这个信息采集能截图来看一下吗?

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你好,你收到了货物吗?实际有没有收到货?
2025-01-13
你好,你后面是拿不到这个3万了是吗
2025-01-13
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
你好;   你暂估原材料 的发票  和你暂估金额一致吗 ; 看是否会 调整金额   
2022-12-13
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