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老师,我们单位提供一个工程服务,共计4万元,当时因为个别原因没有给对方单位开具发票,对方单位给扣了税,说是给我们代缴了,现在又要求我们继续给补开发票,说相当于补上欠他们交的税款,请问合理吗

2025-01-13 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-13 15:06

同学,你好 不合理,那之前的税要对方还回来

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快账用户8220 追问 2025-01-13 15:07

对方说我们开了发票是还给他们,实际我们就是没交税,他们交了

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齐红老师 解答 2025-01-13 15:08

同学,你好 你问他们交什么税??

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快账用户8220 追问 2025-01-13 15:13

同时他们说还有合同约定,就这么约定的

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齐红老师 解答 2025-01-13 15:13

同学,你好 那你看具体的合同,看看合同约定

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同学,你好 不合理,那之前的税要对方还回来
2025-01-13
你好,当时的分录怎么做?
2022-06-26
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
2024-06-19
同学你好 对的 是这样的
2023-08-16
对方的思路是: 原销售的 21 条货物(总价款 31500 元)全额做退货处理,你们开具 31500 元的红字发票,对应全额退款 31500 元(已退 30700 元,差额 800 元后续补退)。 额外支付的 800 元,作为一笔 “新业务”(即你们向他们提供了换出的货物,或因换货产生的费用),由他们单独支付 800 元给你们,你们需针对这 800 元开具蓝字发票(货物名称与原货物一致,体现 “换货补价” 的实质)。 这种情况下,800 元属于新的应税行为(相当于他们为换得的货物额外支付的款项),根据增值税相关规定,销售货物收取的款项需开具发票,因此需要单独开具 800 元的蓝字发票,税率与原货物一致(如 13%)
2025-08-05
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